你好,是的,免稅就要轉(zhuǎn)出。
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
老師,6月增值稅已經(jīng)申報完成,稅局通知要在6月做出口業(yè)務(wù)自查,進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問是在附表二中的‘納稅檢查調(diào)減進(jìn)項稅額’,這一欄次填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額嗎?
老師,我現(xiàn)在有一批貨物出口后由于各種原因,現(xiàn)在退回中國國內(nèi),按照進(jìn)口的方式交了增值稅和關(guān)稅,那么現(xiàn)在還要再次出口,那么還用原來的那張進(jìn)項采購發(fā)票做出口 退稅嗎?(第一次出口沒做退稅就退回了),還有關(guān)稅是不是也抵扣成本
您好我們有出口退稅業(yè)務(wù),我們主要是內(nèi)銷,出口也有不多,所以基本上沒有進(jìn)項留抵,由于兩個原因我們沒有申報出口退稅,第一個原因是我們進(jìn)項稅沒有留抵,第二個原因是我們?nèi)〉眠\(yùn)費(fèi)發(fā)票不符合退稅要求,所以我們有很多出口業(yè)務(wù)沒有申報出口退稅,如果一直不申報對我們企業(yè)有什么影響嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),申報一筆退稅要轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額26.63,我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出,是不是在申報出口退稅明細(xì)表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)