你好,是的。就是這樣做分錄。
公司代另一家公司開發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄開票時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 收到款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退扣除稅金退回款時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費(fèi)貸現(xiàn)金,營業(yè)外收入一稅金 這樣寫分錄對(duì)嗎
老師 你好,麻煩看下。下面的分錄對(duì)不對(duì)。。先收到現(xiàn)金做了分錄:借庫存現(xiàn)金44元 貸:主營業(yè)務(wù)收入38.93 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅5.07 后又開票 借:應(yīng)收賬款44 貸主營8.93 應(yīng)交5.07 那么最后是不是 做 貸主營業(yè)務(wù)-38.93 應(yīng)交稅費(fèi)-5.07 貸應(yīng)收賬款-44 這樣么?
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入 這樣做是對(duì)的嗎?
一、小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),不開票收入或者開普票做賬分錄是下面這樣嗎? 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 專票是借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.有個(gè)問題是如果未開票收入超了季度30萬是要交增值稅的,收入的分錄沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,分錄要怎么處理。 請幫寫個(gè)完整的分錄及處理流程
請問老師,二手車很多都是私人手上收購,私人手上賣出, 支付寶等平臺(tái)流水較大,這種情況應(yīng)該怎么避免稅務(wù)問題呢
老師好,小規(guī)模企業(yè)開專票交稅點(diǎn)是固定的還是不同項(xiàng)目不同稅點(diǎn)?
請問工作室和個(gè)體戶有什么區(qū)別
老師,請問一下每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,老板提供2人,就是后面提供過來發(fā)現(xiàn)公戶有發(fā)放這個(gè)人員的工資沒有申報(bào)個(gè)稅的怎么處理?。恐苯尤氪髲d新增人員,還是說當(dāng)往來處理掉哦?借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 讓那人轉(zhuǎn)回來,在微信轉(zhuǎn)給那個(gè)人
老師請問電梯銷售和安裝,我開給購買方發(fā)票電梯是13%,安裝土建是3%。我的進(jìn)項(xiàng)設(shè)備13%可以抵扣,那我的收到進(jìn)項(xiàng)安裝專用發(fā)票3%能抵扣嗎?
老師您好,我公司是制造業(yè)購進(jìn)了一批原材料發(fā)票已開,但因?yàn)橘|(zhì)量問題對(duì)方讓我公司可以少付4000元,對(duì)方也沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票,目前這情況賬務(wù)怎么做賬處理
老師您好,目前有一個(gè)訂單,是從德國采購的貨物到中國海關(guān)后再直接出口賣到其他國家,可不可以不清關(guān)入境直接辦理出口手續(xù)?稅務(wù)上進(jìn)、出如何做賬處理?
老師,面試中,如果提問你為什么想轉(zhuǎn)出納或者審計(jì),我該怎么說,給個(gè)建議
老師好,買的比較好點(diǎn)的護(hù)膚品,放在公司衛(wèi)生間,給公司員工用的。請問這個(gè)放哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
小微企業(yè)利潤200w 列一下計(jì)算過程