你好,可以開紅字沖減。
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票?,F(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬??!雖說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會(huì)再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
我家勾選平臺(tái)現(xiàn)在還有好多21年供應(yīng)商給開出的材料款發(fā)票,這些發(fā)票到22年還能入賬嗎?
老師,21年外購了一個(gè)庫存商品,當(dāng)時(shí)給供應(yīng)商付款了,但是沒有拿到發(fā)票,這個(gè)外購的商品在21年賣了,但是沒有在21年暫估入庫,也沒有去結(jié)賬成本出庫,21年的開具收入票時(shí)有這個(gè)東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關(guān)這家公司往來就是這筆錢。
老師,你好,麻煩問一下,21年對(duì)方公司之前給我們開了3萬的票,后來因?yàn)橐恍﹩栴}扣除了6000元,現(xiàn)在這6000元沒付,現(xiàn)在對(duì)方公司要對(duì)這筆錢賬進(jìn)行處理,怎么處理好呢,票已經(jīng)21年做賬,也不能作廢了
老師,我司有預(yù)付款一家公司余額比較大,經(jīng)查后是此家公司開給我司的發(fā)票,財(cái)務(wù)漏入賬了,漏入賬的發(fā)票在19年,20年,21年都存在這種情況,我現(xiàn)在25年還能補(bǔ)錄這個(gè)發(fā)票嗎
我有初級(jí)會(huì)計(jì)證,初級(jí)會(huì)計(jì)證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費(fèi)沒走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方???
請問老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會(huì)受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說,虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值來確定,超過這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎
請問現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅人數(shù)不能只申報(bào)1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級(jí),想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報(bào)名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項(xiàng)收入、殘疾人就業(yè)保障金的計(jì)稅依據(jù)各是什么呢?
但是對(duì)方那邊就是給我沖紅不了
因?yàn)樗钦覄e人公司帶的了,給的稅點(diǎn)別人
你好,那你補(bǔ)充入賬行不行呢
補(bǔ)充入賬,是不是直接入賬,這種有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
低于1萬元4張?jiān)O(shè)備發(fā)票
還有銷售產(chǎn)品的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票
你好,你這個(gè)要入賬,估計(jì)得要修改匯算了。要按權(quán)責(zé)發(fā)生制
那那一類的可以不用呢?
你好,如果不涉及損益類的,就不用了。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
好像發(fā)票都涉及損益,有那個(gè)發(fā)票不涉及損益啊
你好,如果你計(jì)入庫存商品,原材料,制造費(fèi)用等就不會(huì)涉及損益類的。