初步理解,是讓減少2022年企業(yè)所得稅
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額300萬,2022年第一季度企業(yè)所得稅預交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬,以用虧損彌補掉第一季度不交稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤,需要調(diào)增繳稅,彌補的虧損額按300彌補?還是按300減10彌補?
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是否與未分配利潤金額相等。我賬上年末未分配利潤是-1025647.77,所得稅彌補虧損明細表結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額是1339711.79,這樣對嗎?
稅審報告表里面企業(yè)所得稅彌補虧損可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額這個賬務(wù)上要調(diào)整嗎?
2021年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額1551309.97元,2022年彌補虧損989761.62元,3709.99元是2022年異地預繳的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在不退怎么調(diào)平?
老師您好,請問:可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額在2022年所得稅匯算清繳所得稅彌補虧損明細表中是2580874.38,2023年第二季度所得稅申報表A200000表中彌補以前年度虧損139012.19,是否代表剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額為2580874.38-139012.19=2441862.19?蟹蟹
遞延所得稅負債,未來實際要交稅的時候(真金白銀交稅),該怎么做會計分錄,能否舉個例子。我不是問怎么確認所得稅負債。
老師增值稅專票勾選抵扣進項是在電子稅務(wù)局哪里勾選的呢?
老師,同一集團下說是100%控股的兩個子公司合并,這兩個子公司企查查查沒有集團占股,賬上也沒有長期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計算沒搞懂,老師
請問公司要投資另外一個公司,請問財報主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運營是否健康
在銷售負有現(xiàn)金折扣條件下,交易價格實際上屬于可變對價,如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當沖減當期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點票的 成本票 這個分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當于銷售加配送
就是我們公司因為虛開發(fā)票被稽查局罰款了,增值稅和企業(yè)所得稅包括滯納金都已經(jīng)補繳過了,然后又給我們發(fā)來處決書說是要調(diào)減2022年企業(yè)所得稅可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額多少多少,給了我們一個數(shù)字,不知道怎么調(diào)
如果是這樣,更正22年度匯算清繳,在納稅調(diào)整明細明做調(diào)增處理
我就是不知道這個金額具體內(nèi)容的?是滯納金嗎
不是,是針對虛開發(fā)票金額
那在納稅調(diào)整明細表選擇哪個進行調(diào)增呢
納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!