同學(xué)你好 為啥不退呢
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表,彌補(bǔ)了以前年度的虧損,那么我也現(xiàn)在要填平虧損,也就是說(shuō)不彌補(bǔ)這虧損,怎么調(diào)
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬(wàn),2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)時(shí)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬(wàn),以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,需要調(diào)增繳稅,彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)?還是按300減10彌補(bǔ)?
老師,我2020年盈利9萬(wàn)元年末已繳納所得稅了,2021年虧損7萬(wàn),我現(xiàn)在申報(bào)2022年年末所得稅時(shí),2022年盈利12萬(wàn),我可以用2021年的虧損額7萬(wàn)來(lái)彌補(bǔ)2022年的嗎?
2021年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額1551309.97元,2022年彌補(bǔ)虧損989761.62元,3709.99元是2022年異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在不退怎么調(diào)平?
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候累計(jì)的彌補(bǔ)虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
老師,請(qǐng)幫忙看下,這個(gè)怎么填寫?為什么我填寫好人數(shù),后面工資那欄無(wú)法填寫
老師haoq我想請(qǐng)問(wèn)一下 課上周老師說(shuō):與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的廣告性質(zhì)的支出可以按照廣宣費(fèi)來(lái)進(jìn)行扣除。 我們學(xué)到稅前扣除的三大原則之一就是相關(guān)性,那上面寫的“與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)”那不就是不符合“相關(guān)性”原則,好,那我的問(wèn)題是:那為什么能扣除?
老師您好,公司廠房出租要交哪些稅,稅率分別是多少?小規(guī)模納稅人,謝謝老師
稅局通知企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度未備案,應(yīng)該怎么整改呢
加計(jì)抵減退的增值稅含附加稅嗎,應(yīng)該不含嗎
暫估入賬,匯算清繳之前沖回來(lái)可以嗎
老師,我想問(wèn)一下!就是我以儲(chǔ)備金的形式在公司拿錢出來(lái),開不了那么多票,對(duì)不上這數(shù),如何處理
老師,問(wèn)一下,公司注銷的話資本公積怎么處理
老師,我公司通過(guò)二維碼預(yù)收的肥料款項(xiàng),金額沒(méi)人基本是,20000元左右,認(rèn)識(shí)有20人左右 金額是51萬(wàn),貨物都已發(fā)出,那這個(gè)合同簽訂一份合同,該怎么備注簽訂
老師啊,一般我們商業(yè)貸款,人家銀行要近2年年報(bào)和近一個(gè)月月報(bào),這個(gè)年報(bào)是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年報(bào)嗎?還是包含企業(yè)所得稅年報(bào)的?
跟專管員溝通不退,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)平?
同學(xué)你好 那你得調(diào)增呀