可以的,直接做到6月就行了
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我有個公司2020年設(shè)立,一直都是零申報,1月份結(jié)算了一筆他們以前的收入進來,發(fā)票也是1月份開,這筆收入做今年的稅務(wù)上會有問題嗎? 之前的業(yè)務(wù)合同沒有簽,一直是老板墊錢支付費用的,1月份才補的合同收了錢進來,如果算以前的收入,費用也要跟著做進來,怎么做更合適?
老師好,我想請教一下,公司去年年底收購的,今年年初才有一點點自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項目進度,6月之前以前遺留的項目進度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了,8月開始在廣州申報稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因為公司是收購的,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫存現(xiàn)金、實收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的,那這個賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報表要做還是怎么樣呢
我想問下,我們公司之前是一個老板,3月份后實際是增加到3個老板,然后營業(yè)執(zhí)照的那個股東是前老板和一個公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3個老板的(營業(yè)執(zhí)照沒變更),3月份后實際公司業(yè)務(wù)是3個老板打伙的,然后對外注冊資本還是那些,對內(nèi)注冊資本沒有,現(xiàn)在做賬的錢付支出是往其他應(yīng)付款之前那個老板名下的,(前期的付支出的錢是前老板隸屬于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的費用,其他兩個股東把投入的錢給我之前老板私人卡上。像這樣子的怎么處理好
6月之前企業(yè)處于籌建期,基本賬戶是很早之前開戶就存入的1萬元。那么在7-9月的財務(wù)報表中,管理費用比如7-9月三個月,是有開發(fā)票的,比如餐飲費,差旅費,辦公費用。9月有營業(yè)收入,但是還未到賬。但是這些是沒有用銀行的存款。想問下10月份可以吧這個管理費提出來嗎。
員工福利,能做費用嗎
請問餐飲公司的水電費,交給租賃公司,租賃公司開不了發(fā)票,有水電公司開的發(fā)票,進行分割。這個發(fā)票可以抵扣進項嗎?
社保全部由員工承擔(dān),分錄做了其他應(yīng)收款,報工商年報時公司承擔(dān)部分是按帳里體現(xiàn)的管理費用還是按系統(tǒng)申報里公司承擔(dān)的報
老師,先查賬,發(fā)現(xiàn)某之前有做了暫估應(yīng)付某供應(yīng)商賬款正數(shù),但同時又發(fā)現(xiàn)應(yīng)付該供應(yīng)商賬款負數(shù),這個我能直接沖賬嗎?不過暫估應(yīng)付比應(yīng)付多,多出來的怎么處理?
老師,資產(chǎn)負債表里的凈值是哪個數(shù),投標(biāo)時要求填就寫的資產(chǎn)負債表里的凈值是什么數(shù)
老師,保險公司代收的車船稅,公司應(yīng)該怎么記賬?如何下載完稅證?公司是否還需要申報?
上期留抵的稅額,本月申報的時候要填進去嗎
這個是不是不太嚴(yán)謹(jǐn),還有計入資本公積的,對不
老師,長期負債是非流動負債嗎
老師 勞務(wù)外包 給員工交的社保和服務(wù)費怎么做賬
6月份已經(jīng)結(jié)賬并且報稅了,是小規(guī)模納稅人,是不是可以做到7-9月份的費用里面?是均攤一下金額做進這幾個月,還是全部補錄進一個月,會不會有什么影響?
可以的,只要沒跨年都可以
報稅的時候掛太多其他應(yīng)付款會不會有什么影響?
據(jù)實做賬就行了哈