以后需要發(fā)展業(yè)務的話可以的 前提得是這個企業(yè)發(fā)生的業(yè)務
老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結轉,然后到頭來需要一個數(shù)據(jù),就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數(shù)據(jù)的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 因為我們領導他交稅的時候他都是借應交稅費增值稅銷項稅,然后做收入的時候也是貸銷項稅,然后還有進項稅在那里,所以說一下子看的時候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行,一張一張的找的話太費時間了。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師你好,我現(xiàn)在有一個問題想請教你,我們單位有一個工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個月都已經(jīng)開過來了,然后進項稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領導說要把他那個,我們之前預交了一萬二的電費。要把那個一萬二的電費給他扣回來就說這個賬務處理的話,我應該怎么做?因為關系到這個稅,這個稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個發(fā)票拿過來。預交電費的時候是以我們單位的名稱交的,我們每一個月也取回他那個進項發(fā)票,就是電費的進項發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計給我說的是把那個一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計入營業(yè)外收入,這樣子做對不對?。?/p>
老師好,對稅務這方面不是很了解,想請假一下。我們公司近兩年都處于虧損狀態(tài),但是會計卻每年都要交大量稅款。她的解釋是前十年一直遺留下來的問題,以前的進項發(fā)票可以一直抵扣,將第二年的都抵扣完了,現(xiàn)在業(yè)務少了,就顯露出問題了。就要繳納大量稅金。請幫我看一下她說的有沒道理。實在搞不明白。謝謝,以前年度發(fā)票沒有要求只能抵扣當年或者只能報銷當年的發(fā)票嗎?
老師,您幫我看下,我沒太看懂他說的這個意思。我現(xiàn)在在的是一家建筑公司,有勞務,有幾個項目是甲方代發(fā)農民工工資,這樣就會涉及需不需要我們這邊代扣個稅問題以及個稅申報問題。我問了下我們公司領導,她說她之前問過稅局,說是我們這邊不負責給農民工工資代扣個稅。但是,即便不代扣個稅,我們這邊也要給農民工申報個稅嗎?我沒看明白他說的這個。
老師你好,個體戶變更了經(jīng)營者,請問為什么現(xiàn)在用新經(jīng)營者的賬號密碼登錄不上去呢
買買合同可以不寫金額嗎
老師,請問個人代開的發(fā)票是不是全部要代扣代繳個人所得稅
懂的老師請回答,不要網(wǎng)紅復制粘貼的答案: 中介公司聲稱的包辦注冊資本實繳的全流程代辦,資金過橋一下,立馬有出去了,讓注冊一個一般賬戶,然后出具驗資報告和審計報告,保證在注冊會計師事務所備案可查。 請問,這樣的操作,有哪些風險呢?實踐中這樣操作的多嗎?可行嗎?
老師,中秋節(jié)公司幫別的企業(yè)采購超市卡可以入賬嗎?要如何做會計分錄
從農民手里租來的土地建成了庫房,這個涉及到什么稅呀?
申請企業(yè)執(zhí)照變更,電子簽名時候有企業(yè)需要簽章,該怎么操作?登陸公司法人賬號就可以了嗎。
什么人可以查看復制公司的會計賬本?
8月初成立的公司,在9月初開通了稅務,9月份需要報個稅嗎?
房租轉讓費,分錄怎么做
那就是我們現(xiàn)在沒業(yè)務,后面有業(yè)務也可以放里?
企業(yè)發(fā)生的業(yè)務?就是辦公用品,然后買的酒水,就讓我要發(fā)票,然后放我們這個公司
是的 用在企業(yè)的業(yè)務可以的
那我們公司現(xiàn)在一點業(yè)務都沒有。為什么要弄發(fā)票呢,干啥用啊
以后可以抵扣所得稅 降低利潤
以后也能用現(xiàn)在的?百分之25的所得稅嗎?老師,我們年底如果利潤50萬,也交25的所得稅嗎
是的 小型微利企業(yè)目前5%