你好,1,如果公司沒有租賃這個車,不能入賬,不能抵扣。 2,如果你一定要入賬,當(dāng)做是給他的補貼,計入工資交個稅。
請問老師,我公司的一名銷售人員,開自己的車跑業(yè)務(wù),問題一:沒有簽訂租車協(xié)議的情況下,差旅費用:比如加油費、過路費等,采用實報實銷的形式,可以嗎?問題二:費用報銷后入賬,在企業(yè)所得稅前扣除可以嗎?問題三:報銷的費用需要給這個銷售人員代扣代繳個人所得稅嗎?
老師您好(這個問題問過一個老師,我還是不太理解),公司是小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒有銀行賬戶,進(jìn)行進(jìn)貨的時候就不能有發(fā)票,(想解決進(jìn)貨庫存的發(fā)票問題) 我們現(xiàn)在都是總公司進(jìn)貨開發(fā)票,像這種情況應(yīng)該怎么樣處理?我們總分公司在一個市,距離相隔2公里,可以在總公司調(diào)庫存給分公司嗎(如果可以調(diào)撥庫存賬務(wù)怎么處理)?老師說視為銷售,他是在一個市,不是跨市,如果是視為銷售,開銷售發(fā)票必須得加價處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒有稅控風(fēng)險,最為合適處理這筆業(yè)務(wù) 兩個公司都是真實公司,而且都里真實業(yè)務(wù)
做生產(chǎn)許可證,需要對產(chǎn)品做檢測,檢測費,檢測公司可以開專票也可以開普票,作為一般納稅人企業(yè),要專票好還是普票好 一般納稅人收專用發(fā)票好可以抵扣。進(jìn)項稅額。 對此問題的追問,如果公司目前正在裝修,沒有任何業(yè)務(wù),開的檢測費的專票,可以抵扣增值稅嗎
問題1 日常消費用公司抬頭開普票,然后季報、年報和所得稅預(yù)申報的時候如實填寫成本就可以將這些發(fā)票作為成本票了嗎,是否需要什么額外的步驟來避免所得稅? 例子:餐飲用公司開票3000后,在季報填寫營業(yè)外成本3000,即可抵消收入,避免所得稅了,對嗎?是否還需要別的什么步驟? 問題2 如果是紙質(zhì)比如出租車發(fā)票怎么辦? 問題3 如果第一季度先產(chǎn)生收入,第二季度獲得發(fā)票作為成本,產(chǎn)生的所得稅可以退還嗎? 問題4 如果23年第三季度產(chǎn)生收入,24年獲得發(fā)票作為成本票,這種情況產(chǎn)生的所得稅可以避免嗎?
請教個問題,如果有人來公司兼職,與老板協(xié)商好了不發(fā)工資,就是差旅等發(fā)生的業(yè)務(wù)費用要按實際報銷,這種情況該怎么辦入職和入賬? 工資可以每個月給0申報嗎?還是不用報?但是不申報的話又要報銷費用可以直接給報銷嗎?
8月初成立的公司,在9月初開通了稅務(wù),9月份需要報個稅嗎?
軟件服務(wù)購買合同交印花稅嗎?如果合同約定服務(wù)費,這個一般是什么形式?
老師,請問豆腐是免稅的嗎?
老師您好,農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)的賬務(wù)處理是什么樣的?食用油
老師您好,實繳的小規(guī)模公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么做分錄?公司兩個股東,其中一個股東把他的股份轉(zhuǎn)讓給了一個新的人,不是轉(zhuǎn)給原來持股的股東
已經(jīng)做賬的 穩(wěn)崗補貼收到時 借:銀行存款 貸:政府補助收入 給員工補貼時 借:業(yè)務(wù)活動成本 貸:銀行存款 穩(wěn)崗補貼因社保當(dāng)時給多了(已跨年度),現(xiàn)需要退回,請問分錄如何做(穩(wěn)崗補貼已發(fā)放),退回的款需要法人承擔(dān)
老師。這道題,所得稅費用也就是不明白,因該這個分錄,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅200 貸:所得稅費用200,,這確實減少了200呀,之前計提預(yù)計負(fù)債的時候是,借:遞延所得稅資產(chǎn)175 貸:所得稅費用 然后又轉(zhuǎn)回。
房開企業(yè)代收費用包括哪些
老師,請問個人代開的發(fā)票是不是全部要代扣代繳個人所得稅
100塊入手10個,每天漲20塊,每天賣一半也會同時按漲后價買回一半。問第10天持有10個多少錢,且賺了多少錢?如果100塊一個,一直持有不買不賣,賺多少錢,然后盈利后,手上的值多少錢
交通費中 ?因公出差客車票沒法注明旅客信息怎么辦 ,實際工作中怎么操作
你好,這個就不抵扣就好了。