同學(xué),你好
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,我們?cè)鲋刀惗嘟欢愅肆嘶貋碓趺醋龇咒?/p>
之前6月交的增值稅交多了,現(xiàn)在退回來,怎么做分錄,但是做6月的分錄時(shí)就是做實(shí)際交的,現(xiàn)在做多交的進(jìn)去,又沖不會(huì)原來多交那筆
留底退稅退回來以后,賬面做了分錄,財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)在哪里,增值稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)呀
留抵增值稅給退回來了,這筆款分錄怎么寫?
老師,更正了增值稅報(bào)表以后,需要退回多交增值稅,退回的分錄怎么做呢
老師 6月份就已經(jīng)辦過營(yíng)業(yè)執(zhí)照了,是個(gè)體工商戶從6月開始就沒有做過帳,沒有報(bào)過稅務(wù). 不知道如何操作下手. 怎么做申報(bào)? 求老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,工資表上工資總額是20000,只發(fā)放了10000,計(jì)提工資分錄怎么做呀
老師,業(yè)務(wù)員的提成,50000塊錢報(bào)個(gè)稅報(bào)哪個(gè)模塊比較合適?
股東投入投資款做實(shí)收資本在錄科目的時(shí)候需要做輔助核算嗎?
老師,增值稅為什么要用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額過渡啊,是為了匹配我們的銷項(xiàng)嗎?? 根據(jù)銷項(xiàng)勾選多少,然后稅負(fù)率就比較合理,是這樣不
公司法人有一家公司和一家個(gè)體戶,請(qǐng)問可以用公司給個(gè)體開票嗎
做賬時(shí)拿到銀行回單,看到出納打錢給法人,一部分備注工資,一部分備注勞務(wù)費(fèi),問出納這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是什么,回復(fù)說是工資,那我做賬時(shí)都去核銷應(yīng)付職工薪酬-工資,這樣可以嗎?
老師:下午好! 請(qǐng)教一下我賬上未交增值稅期末余額在借方,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上顯示成了其他流動(dòng)資產(chǎn),對(duì)嗎?
麻煩老師看一下他最后一問的答案,利息調(diào)整不需要管2023年的么?
一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,認(rèn)證期不是5年嗎?已入賬未抵扣的發(fā)票怎么做?
老師那這筆錢就一直掛在未交增值稅里嗎
同學(xué),你好 你之前多繳納,這個(gè)科目有余額的