你們在申報稅的時候在附表2的23A填異常發(fā)票

老師您好!我們是一家代賬公司,最近收到我們的客戶A公司從B公司購買材料的一張進項發(fā)票8萬元,同時還有一張A公司向個人甲轉(zhuǎn)款的銀行回單8萬元,要我們做賬務(wù)處理。問它為什么沒有把8萬元的材料款轉(zhuǎn)給B公司而是轉(zhuǎn)給了個人甲,他們說當時是個人甲代墊的錢款。 我們根據(jù)上述發(fā)票和回單做賬,會不會有稅務(wù)風(fēng)險?! 請老師指導(dǎo),謝謝!
老師,我單位為生產(chǎn)濕巾一般納稅人,目前有國內(nèi)銷和國外銷售,2020年8月和9月分別有出口貨物,提問:1、9月內(nèi)銷稅額15萬元,進項稅額20萬元,產(chǎn)生留抵稅額-5萬元,免抵退稅額5.5萬元,接下來10月初面臨報9月份的稅,是免抵退稅額和留抵退稅額誰小退誰嗎?2、月初報稅操作流程一是在“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅操作系統(tǒng)”按向?qū)Р僮鳎窃趪叶悇?wù)總局天津市電子稅務(wù)局進行填寫申報嗎;3、報稅完后,需要準備哪些材料備稅務(wù)局查!多謝
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,上個月中秋節(jié)我公司給某機關(guān)送禮5000元,因當時沒有發(fā)票,所以領(lǐng)導(dǎo) 張三 給公司寫的借條5000元,會計分錄為:借:其他應(yīng)收款~張三5000元 貸:銀行存款5000元, 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)找人在稅務(wù)局代開了十張增值稅普通發(fā)票,每張面額為500元(都是免稅票)合計5000元, 其中:有4張 每張面值為500元,名細為 茶葉,單位一斤,小計2000元) 3張明細為 酒 單位 箱 、單張面值500元,小計1500元,) 2張明細為 煙 單位條 、單張面值500元,小計1000元) 一張明細為 辦公用品 單位一批、小計500元) 請問這些代開的發(fā)票后面需要有哪些附件?我給他下賬的時候需要注意什么?
老師,我單位最近接到稅務(wù)局通知說我們?nèi)ツ晔盏降?張進項票是異常票,對方走逃,要我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,同時調(diào)增利潤繳納企業(yè)所得稅,我放跟對方聯(lián)系過了,對方也承認了,說是用他另外一個公司給我們重新開,這個票我們能接受嗎,我們跟他這個公司也沒業(yè)務(wù)發(fā)生,接受這個算是虛開吧,老師這件事怎么處理才好呢
老師您好,我們公司是建筑公司,20年5月有收到一張進項發(fā)票,已經(jīng)付款坐成本并且認證抵扣,現(xiàn)在接到稅務(wù)局通知說這張票不能抵扣,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,也不能做成本,想問下賬務(wù)上我要怎么處理?會計分錄怎么做???
領(lǐng)失業(yè)金期間辦一個個體工商戶,失業(yè)金是不是就停止了
老師您好!小規(guī)模養(yǎng)殖公司,是股份制的,養(yǎng)蝦的,現(xiàn)在在建設(shè)期間,后續(xù)注銷了對法人有什么影響
Excel是什么意思介紹一下
老師稅控盤減免增值稅會計分錄
老師你好!宗教場所信眾奉獻的,衛(wèi)生紙,菜類怎么記賬,怎么寫分錄
適合電商企業(yè)的財務(wù)制度 制造業(yè) 公司流程走線上erp
小會計準則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細嗎還是就列個轉(zhuǎn)入庫存的明細,數(shù)量和價格。
提供給審計單位的銀行明細回單,加蓋被審計單位公章之后,審計單位還會去銀行核對資料的真實性嗎?會認可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報稅時。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計的申報表是電子稅局自動顯示開票情況那個嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開具了,是這個問題嗎,導(dǎo)致報表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
老師,賬務(wù)處理麻煩指導(dǎo)一下?謝謝
借:成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。