建筑企業(yè)收到預收款納稅義務尚未發(fā)生,不需要申報增值稅,但是預繳義務已經發(fā)生了,需要預繳增值稅。 收到預收款時,以取得的預收款扣除支付的分包款后的余額預繳增值稅: ①屬于同一地級市內跨區(qū)域提供建筑服務的,向機構所在地主管稅務機關預繳增值稅; ②屬于跨地區(qū)提供建筑服務的,向建筑服務發(fā)生地主管稅務機關預繳增值稅。
老師,請問建筑企業(yè)異地預交稅款,都要交什么稅,稅率是多少。
建筑企業(yè)異地項目,收到預收款預繳稅款和收到進度款預交是一樣的嗎?
建筑施工企業(yè)增值稅預交稅率是多少
建筑企業(yè)跨地經營要預交多少稅款
老師,建筑公司為一般納稅人,收到預收款(同一地市),還需要預交增值稅嗎?預征率是多少?
截圖當中的這道題,如果說他沒有放棄減免稅政策的話,這道題的結局會是怎么算?把計算過程寫一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務的領導簽字,領導不批說難聽話,員工直接講不簽就不簽
一個一般納稅人銷售一個自建房銷售額1500萬。請問預交怎么計算?實際繳納該怎么計算?把豎式列出來。特別是關于適用稅率。
工作太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務的領導簽字,領導不批說難聽話,員工承認錯誤先解釋什么原因,然后領導不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領導刁難員工嗎?老師給點指導意見唄?
收到異常憑證提醒,要求本月做一下進項稅額轉出。假如說本月銷項稅額5000,進項稅額轉出10000,那這樣就是交稅15000,但是如果我有12000進項,認證了就只交3000稅款,這樣操作能行嗎?
老師,這題是合并報表中的,2020.1.1甲取得乙60%股權的情況下,下圖是內部交易,我不知道減值為什么算出來是10,是怎么算出來的,是以770來算,還是以700來算
工作太忙了沖賬的報銷單,沒有及時簽托了半年,找分管業(yè)務的領導簽字,領導不評說難聽話,員工承認錯誤先解釋什么原因,然后領導不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領導刁難員工嗎?
老師,現在農產品發(fā)票還需要去稅局代開嗎?能在電子稅務局自己開嗎
答案當中的a和b都是對的。這兩項里面像那個鮮活部分鮮活的肉啊,蛋啊。這個我不太明白為什么普票不能
12月26日,收到深圳圖畫教育有限公司團購電腦一批,預付貨款30000元,12月27日貨已發(fā)出,信用卡支付30000元,開具增值稅專用發(fā)票62123.89元,稅款8076.11元,貨款總額70200元,剩余貨款暫未收到。沒筆分錄寫清楚數字都寫上
一般計稅方法: 公式:應預繳稅款 =(全部價款和價外費用 - 支付的分包款)÷(1 + 9%)× 2%
預交稅率多少?
建筑企業(yè)采用簡易計稅方法異地預繳稅款的計算公式如下: 應預繳稅款 = (全部價款和價外費用 - 支付的分包款) ÷ (1 + 3%) × 3%
小規(guī)模納稅人優(yōu)惠:自2023年1月1日至2027年12月31日,小規(guī)模納稅人異地預繳增值稅,月銷售額超過10萬元的,按1%預征率預繳(原3%減按1%)。
建安企業(yè)總機構直接管理的跨地區(qū)設立的項目部,應按項目實際經營收入的0.2%按月或按季由總機構向項目所在地預分企業(yè)所得稅,并由項目部向所在地主管稅務機關預繳。
個稅:跨省異地施工單位應就其所支付的工程作業(yè)人員工資、薪金所得,向工程作業(yè)所在地稅務機關辦理全員全額扣繳明細申報
再就是增值稅附加,基本就這些稅種,您看看有疑問我再給您解釋
一般納稅人,建筑企業(yè),預售500萬,半年后開工并分包,怎么繳稅?怎么計算
500萬/÷(1 + 9%)× 2%增值稅預繳 再就是增值稅附加