那個不能抵扣進項的
老師: 在準予抵扣的進項稅額中,提到從境外單位或個人購進勞務、服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),取得的完稅憑證 可以憑票抵扣。 這里的完稅憑證是指購買方,在對外付款時,扣下的增值稅,在國內取得的嗎?
外包人員勞務費通過應付職工薪酬~外包服務費核算的,收到的專票,進項稅額可以認證抵扣么?
境內單位和個人接受境外單位和個人的應稅服務,需要代扣代繳增值稅給稅局,境內單位可以抵扣進項,那個單據(jù)叫什么?有沒有模板可以給我看看
老師您好!境外單位在中國境內向我們公司提供了產(chǎn)品、服務,但是該境外單位在中國境內沒有經(jīng)營機構也沒有代理人,那么我們公司向該境外單位支付款項的時候有沒有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務????!謝謝??!
老師,您好!試點納稅人提供旅游服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅游服務購買方收取并支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費用后的余額為銷售額。那我支付給境外的公司或人員取得的單據(jù)也可以進行扣除后再按差額進行增值稅是嗎?但是境外繳納的增值稅不是不能用于抵扣進項稅嗎?為什么又可以進行成本扣除再按差額征收呢?我個人感覺有點矛盾
老師,押金和保證金有什么區(qū)別嗎
第一次申報退稅,增值稅報表填寫銷銷售額,和應退稅額對嗎?
找代理出口企業(yè)報關,2N模式和3N模式都是給代理方開具發(fā)票嗎
老師,商貿行業(yè),同一個供應商供了幾批貨,幾個訂單一起付的款,一起開的票,是分開做賬還是多個訂單做一筆分錄呀
會計學堂,問答板塊,只能看10個別人的問題嗎?別的都看不到嗎?
每個月抵扣過的進項專用發(fā)票,當月必須在賬里做賬嗎,掛應交稅費-應交增值稅-進項稅嗎,還是可以等發(fā)票報銷付款的時候再掛進項稅,,之前會計說可以延遲確認,有沒有什么問題,單位是供銷社的內部食堂,每個月專票比較少
請賈蘋果老師回答謝謝,給甲方打的代買保險費,他們只能開收據(jù),能做賬嗎?能稅前扣除嗎
老師問下,工程款300多萬,付材料款和農(nóng)民工資后,公司賬戶的錢想拿出來有什么辦法
請賈蘋果老師回答謝謝,請問產(chǎn)權比率和權益乘數(shù)公式怎么樣?如何好記憶一些
請問,我們 是飲料公司一般納稅人,批發(fā)零售都有,老板問我,我們要供應商開票,他們要收稅點,問我他們的價格多少較合適,如何計算呢?