您好,這個(gè)認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)了,他和進(jìn)項(xiàng)是沖掉了
應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方月末要處理嗎
老師,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有貸方余額,怎樣處理呢
老師:做賬時(shí) 借:原材料 應(yīng)交增值稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 這個(gè)“ 應(yīng)交增值稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證”后面要怎么處理呢
老師,前期放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10000,現(xiàn)在確認(rèn)無(wú)法抵扣,要進(jìn)行轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10000 還是借:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10000
老師好,收到一張專票,不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是要入賬。借:原材料 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行 后期要抵扣的話 就直接做一筆 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 是這么處理嗎
老師,當(dāng)時(shí)我們辦公租房押金審計(jì)做了壞賬計(jì)提:借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在房不租了,押金也全額給退回來(lái)了,當(dāng)時(shí)做的壞賬分錄怎么寫(xiě)呢
老師,請(qǐng)教一下,沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)專利的外購(gòu)的代研發(fā)的軟件模塊可以入無(wú)形資產(chǎn)嗎?謝謝老師。
請(qǐng)問(wèn)老師,老板從銀行購(gòu)買(mǎi)黃金,開(kāi)了公司抬頭的發(fā)票,怎么入賬?
老師好,公司做減資一般多久可以做成功呢?
能不能幫忙理下這里的關(guān)系?保證人和被保證人有什么區(qū)別?題中是誰(shuí)?丙公司可以向誰(shuí)追索?最晚付款期限和提示承兌期限?
老師好,咨詢下我們公司銷售提成表后面附上的發(fā)票是各種餐費(fèi)、加油的發(fā)票,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?如果可以的話我做賬是直接對(duì)應(yīng)發(fā)票入費(fèi)用嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),改如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,建筑行業(yè)的轉(zhuǎn)包項(xiàng)目開(kāi)票可以不交稅的嗎,有財(cái)務(wù)說(shuō)這是轉(zhuǎn)包項(xiàng)目沒(méi)有產(chǎn)值可以不交稅是這樣的嗎
老師,給對(duì)方公司 公戶賬戶打款,是打開(kāi)戶許可證上面的賬戶號(hào)碼,還是打單位結(jié)算卡上面號(hào)碼,請(qǐng)告訴我正確答案
小規(guī)模 房租收入 從租計(jì)稅 房產(chǎn)稅幾個(gè)點(diǎn)還有減半政策嘛
老師但是在貸方 表示多結(jié)轉(zhuǎn)了吧
是的,說(shuō)明進(jìn)項(xiàng)少認(rèn)證了,多結(jié)轉(zhuǎn)了
之前在代賬公司的 根本沒(méi)有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在這種我需要咋辦使待認(rèn)證余額平了?
直接調(diào)平吧,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面調(diào)平
是不是匯算要調(diào)增呢
不用調(diào)了,這個(gè)都計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出