一樣的先計(jì)算,再結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
之前代賬的分錄是 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師,6月做賬時(shí) 借 銀行存款 6 月 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6月 應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借 預(yù)收賬款 7-9月 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7-9月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng))這樣做對(duì)嗎
(1)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)收賬款借:庫(kù)存商品,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(2)對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
商業(yè)的會(huì)計(jì)分錄,忘記做購(gòu)進(jìn)和結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本這兩筆分錄怎么辦? 1、購(gòu)進(jìn)分錄 借:庫(kù)存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 2、銷(xiāo)售時(shí)分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 3、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
月末應(yīng)交稅費(fèi)增值稅余額是9000,現(xiàn)在交增值稅分錄怎么寫(xiě)呢,之前的分錄 收入,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)收入 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 成本,借主營(yíng)成本應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額就是等于9000應(yīng)交,現(xiàn)在繳納分錄怎么寫(xiě)
公司注冊(cè)資本50萬(wàn),股東轉(zhuǎn)入100萬(wàn),另50萬(wàn)進(jìn)入資本公積。后投資到另一個(gè)公司?,F(xiàn)這個(gè)股東要退出,這100萬(wàn)是否要交稅?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在能調(diào)整在職人員工資基數(shù)嗎
老師,我異地工程預(yù)繳增值稅時(shí),隨之一起預(yù)繳的附加稅中的城建稅稅率是用工程所在地稅率,還是機(jī)構(gòu)所在地稅率?工程所在地實(shí)在縣里,機(jī)構(gòu)所在地在市區(qū)來(lái)著
老師,中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試計(jì)算分析題中的分錄數(shù)據(jù),要在數(shù)據(jù)前把算數(shù)式寫(xiě)出來(lái)嗎,如 貸:投資收益(600*0.05)300,還是直接就是,貸:投資收益300
老師,您好,公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券影響長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值嗎?
老師,我們老板投資別的公司有分紅了,請(qǐng)問(wèn)怎么能把稅降到最低呢?注冊(cè)個(gè)個(gè)體戶行嗎?
老師你好!收到廠房租憑發(fā)票需要攤銷(xiāo),付款時(shí)掛了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在應(yīng)該怎么掛賬呢?
老師,為什么交易性金融資產(chǎn)不屬于貨幣資產(chǎn)?
我們是商貿(mào)公司,購(gòu)進(jìn)的貨物不賣(mài),自己使用,計(jì)入什么科目
老師,您好!庫(kù)存商品有幾種不需要繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅的處理方式的?
可以把詳細(xì)分錄做一下嗎對(duì)應(yīng)數(shù)字 謝謝
直接找對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅計(jì)算就行,很簡(jiǎn)單的
7月,應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 8月大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅41,961.85 (需要減去上期沒(méi)抵扣完全的3828.91嗎) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅41,961.85
是的,就是那樣的計(jì)算思路