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7月分錄 1.借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 416645.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額24998.72 應(yīng)付賬款441644 2.借:應(yīng)收賬款 374000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 352830.19 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷(xiāo)項(xiàng)稅額 21169.81 8月分錄 1.借:應(yīng)收賬款 741326 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入699364.15 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -銷(xiāo)項(xiàng)稅額41,961.85 7月已結(jié)轉(zhuǎn),8月未結(jié)轉(zhuǎn),怎么做增值稅及附加稅的分錄

2025-09-03 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-03 11:34

一樣的先計(jì)算,再結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶9312 追問(wèn) 2025-09-03 11:36

可以把詳細(xì)分錄做一下嗎對(duì)應(yīng)數(shù)字 謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-03 11:37

直接找對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅計(jì)算就行,很簡(jiǎn)單的

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快賬用戶9312 追問(wèn) 2025-09-03 11:48

7月,應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 8月大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅41,961.85 (需要減去上期沒(méi)抵扣完全的3828.91嗎) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅41,961.85

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齊紅老師 解答 2025-09-03 11:51

是的,就是那樣的計(jì)算思路

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2025-09-03
7月份留底在哪個(gè)科目里面掛著?還有8月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額。
2025-09-03
是的,你的賬務(wù)處理是對(duì)的
2021-05-15
你好; 這個(gè) 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-06-19
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