同學(xué),你好
這種就比較尷尬了,你先做稅務(wù)授權(quán),看看結(jié)果
老師,收入做賬我做的借:庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,當(dāng)時(shí)銀行流水沒打印出來(lái),我就做了申報(bào)了,現(xiàn)在銀行流水送來(lái)了,我該怎么把現(xiàn)金沖了做應(yīng)收帳款然后在專為銀行存款呢
老師,你好,21年我收到一筆商標(biāo)侵權(quán)賠償款,我當(dāng)時(shí)是掛賬了,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人名 ,現(xiàn)在22年想把這筆款調(diào)平,也就是說(shuō)21年我就應(yīng)該是這樣入賬:借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在跨年,這筆款要怎么入賬呢?對(duì)所得稅申報(bào)有影響嗎
老師早上好,我十二月做了個(gè)借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,沒有做銷項(xiàng)稅,申報(bào)稅時(shí),也忘記做無(wú)票收入,三月又把票開出來(lái)了,這業(yè)務(wù)怎么調(diào)呢,
2022年12月支付280元稅控費(fèi)取得增值稅普票,當(dāng)時(shí)做賬借:管理費(fèi)用 280,貸:銀行存款:280,去年12月沒有收入,現(xiàn)在有收入了,需要抵扣280,正常應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免 280,貸:銀行存款,但是我當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,改這么辦呢?這280在2月的申報(bào)表里抵扣了
老師,你好!我想請(qǐng)教你一個(gè)專業(yè)的問(wèn)題,現(xiàn)在我們公司想到銀行貸款2000萬(wàn),銀行需要我們提供一些資料,老板要我把公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)改了(本身一直是虧本負(fù)利潤(rùn),要我改盈利),購(gòu)銷合同數(shù)據(jù)也改大,這樣做我有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
怎么計(jì)提發(fā)放工資和保險(xiǎn) 麻煩把個(gè)人和公司的部分分開寫 具體寫一個(gè)數(shù) 不用公積金
老師,為什么二手車市場(chǎng)開的那個(gè)統(tǒng)一發(fā)票在我們單位電子稅務(wù)局能看到呢?能看到,是不是我們不用給對(duì)方再開票了?就按照這個(gè)票,下個(gè)月初交稅呢?票我們自己能沖紅嗎?還是必須得開票的那個(gè)二手車那邊沖呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算凈現(xiàn)值的時(shí)候?yàn)槭裁?00萬(wàn)、500萬(wàn)不考慮折舊抵稅收益
老師,我們是一家商貿(mào)企業(yè),每月要結(jié)算成本和利潤(rùn),但是當(dāng)月采購(gòu)的貨品未必當(dāng)月開票,當(dāng)月開票的貨品有可能是前期出庫(kù)的貨品。那么我們統(tǒng)計(jì)銷售金額的時(shí)候應(yīng)該按當(dāng)月出庫(kù)金額算還是按當(dāng)月開票金額算?
開出去的票收不回來(lái)票怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,如果企業(yè)資產(chǎn)超過(guò)5000萬(wàn)會(huì)被升為一般納稅人嗎
進(jìn)口關(guān)稅會(huì)計(jì)分錄 111111
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