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老師您好,請問出口應征稅報關用途確認里面的計稅依據(jù)應征稅含稅銷售額,和我已開具的進口發(fā)票普通發(fā)票金額不一致,稅局系統(tǒng)是四舍五入化整再折算的原因,導致差幾十元怎么處理呢

2025-09-02 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-02 21:06

你好,這個的話是可以按照這個開票的依據(jù),作為申報就行。這個差額是折算的原因沒關系。

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快賬用戶3610 追問 2025-09-02 21:08

那我用途確認選擇不申報嗎?理由是當期已開票,那我開票的數(shù)據(jù)和用途確認數(shù)據(jù)不一致申報不成功怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-09-02 21:09

開票的和實際的不一致,這個解釋說明就行,因為只是轉換的問題。

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快賬用戶3610 追問 2025-09-02 21:10

我聽課了解下來又是以稅局系統(tǒng)推送的數(shù)據(jù)為準

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齊紅老師 解答 2025-09-02 21:11

按照這個實際的確認就行。

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快賬用戶3610 追問 2025-09-02 21:12

那我是選擇不申報嗎,理由是已開票?

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齊紅老師 解答 2025-09-02 21:12

對,這樣理解就可以的

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快賬用戶3610 追問 2025-09-02 21:14

我糾結的原因就是一邊說以稅務局推送的數(shù)據(jù)為準,然后我又已經(jīng)開了發(fā)票,到時候申報申報肯定比對是不成功的呀

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齊紅老師 解答 2025-09-02 21:15

對,但是這個需要解釋說明,這樣就可以申報

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快賬用戶3610 追問 2025-09-02 21:16

還有八月份我還有一筆出口業(yè)務為什么在確認臺帳里沒看到呢?

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齊紅老師 解答 2025-09-02 21:17

臺賬統(tǒng)計登記了嗎

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