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高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出加計(jì)扣除指的是增值稅加計(jì)扣除嗎
高新技術(shù)企業(yè),服務(wù)業(yè),企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例多少?
湖北省高新技術(shù)企業(yè)當(dāng)年沒(méi)有研發(fā)出新的產(chǎn)品,形成無(wú)形資產(chǎn),當(dāng)年可以享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎?
老師,不是高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)支出可以加計(jì)扣除嗎?
只有高新技術(shù)企業(yè)可以進(jìn)行研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除嗎?不是高新技術(shù)企業(yè)可以嗎?
老師,我們單位(行政單位)有筆專(zhuān)項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買(mǎi)的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開(kāi)了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)票,紅沖了7月預(yù)開(kāi)的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開(kāi)的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)???
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣(mài)出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來(lái)認(rèn)繳資本500萬(wàn),新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬(wàn)元?
您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)產(chǎn)品時(shí),??研發(fā)過(guò)程中花的錢(qián)(比如人工、材料、設(shè)備等費(fèi)用)可以抵更多稅,但不是對(duì)產(chǎn)品本身抵稅??!具體來(lái)說(shuō):如果研發(fā)費(fèi)用沒(méi)形成無(wú)形資產(chǎn)(比如沒(méi)申請(qǐng)專(zhuān)利或技術(shù)),實(shí)際花了100元,原來(lái)能扣100元,現(xiàn)在還能??再多扣100元(合計(jì)扣200元,算式:100×100%加計(jì))??;如果研發(fā)費(fèi)用形成了無(wú)形資產(chǎn)(比如申請(qǐng)了專(zhuān)利),這無(wú)形資產(chǎn)按成本100元來(lái)攤銷(xiāo)的話(huà),原來(lái)按100元攤,現(xiàn)在能??按200元攤(合計(jì)攤200元,算式:100×200%攤銷(xiāo))??,相當(dāng)于抵更多稅。 簡(jiǎn)單說(shuō)就是:??研發(fā)費(fèi)用能按更高比例多扣稅,鼓勵(lì)企業(yè)搞研發(fā),但不是對(duì)賣(mài)產(chǎn)品的收入直接減稅??
多抵稅,只是在企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫(xiě),賬上的金額是實(shí)際的,是嗎
?您好,是的,是的!多抵的稅只是在填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)按加計(jì)扣除的規(guī)則計(jì)算(比如研發(fā)費(fèi)用實(shí)際花100元,申報(bào)時(shí)可以按200元算扣除額,從而少交稅),但做賬時(shí)仍然按實(shí)際發(fā)生的金額入賬,賬上金額不變
加計(jì)抵扣的話(huà),需要給稅局提供哪些資料呢?
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!