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老師,我們是運輸公司,有一部貨車去海南拉貨,要從海安用船拉這部車到??冢瑢Ψ介_了國內(nèi)貨運運輸服務,或者司機也跟著車一起坐船過去,這個費用計入銷售費用運輸費嗎還是計入主營業(yè)務成本

2025-09-02 19:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-02 19:43

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-02 19:44

您好,運輸公司,這輛貨車是你們的,司機也是自己人,現(xiàn)在要把車從海安用船運到??谌ダ?,這個輪渡費用是為了讓車和司機能過去干活、接運輸業(yè)務用的,屬于你們跑運輸過程中必須花的錢,跟賺錢直接相關,所以??應該計入“主營業(yè)務成本”??,而不是“銷售費用”。簡單說,這是你們干運輸活的成本,不是賣服務的銷售花銷,記到成本里更合理。

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快賬用戶8585 追問 2025-09-02 19:54

對的就是這樣,我還以為我描述的問題看不懂呢,老師回答得好詳細,明白了

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齊紅老師 解答 2025-09-02 19:55

?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!

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你這個既有國際業(yè)務,也有國內(nèi)業(yè)務,那么你就要分開核算,國際的正常去享受那個免稅,國內(nèi)正常去繳納相關的增值稅,那么產(chǎn)生的那個運費,如果說是國內(nèi)這一部分的可以抵扣。
2021-05-12
一般來說,增值稅是按照收取的價款全額計征增值稅的,為提供服務、銷售貨物等發(fā)生的費用不能從增值稅的銷售額中扣除。 這里的賠償款6200元可以作為企業(yè)的支出在企業(yè)所得稅前扣除,但是企業(yè)收支是兩條線的,支出不能從收入中減除~
2023-05-03
一般來說,增值稅是按照收取的價款全額計征增值稅的,為提供服務、銷售貨物等發(fā)生的費用不能從增值稅的銷售額中扣除。 這里的賠償款6200元可以作為企業(yè)的支出在企業(yè)所得稅前扣除,但是企業(yè)收支是兩條線的,支出不能從收入中減除~
2023-05-03
您好,完整的題目是什么
2024-01-13
你應該開具運輸服務費發(fā)票。 你公司業(yè)務實質(zhì)是提供道路運輸服務,雖然是找個人司機運輸,但這屬于無運輸工具承運業(yè)務,按照規(guī)定應按照交通運輸服務繳納增值稅,開具運輸服務費發(fā)票。而租賃服務費主要是針對有形動產(chǎn)租賃等業(yè)務,與你公司實際運輸業(yè)務不符。
2025-03-26
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