您好,完整的題目是什么
甲貨運公司為增值稅一般納稅人,2018年12月經營情況如下:(1)從事運輸服務·開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅運輸費320萬元·裝卸費36萬元(2)從事倉儲服務,開具增值稅專用發(fā)票注明不含增值稅倉儲費110萬元·裝卸費18萬元(3)進口貨車自用,海關審定的貨價為160萬元,運抵我國關境內輸入地點起卸前的包裝費5萬元·運輸費12萬元保險費3萬元(4)在國內購進小汽車,取得機動車銷售統一發(fā)票,注明價款為80萬元,增值稅128萬元(5)購買礦泉水,取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅128萬元,其中60贈送給客戶40%用于職工福利,采購該批礦泉水時接受交通運輸服務,取得增值稅專用發(fā)票·注明增值稅0.1萬元已知:交通運輸服務增值稅稅率為9%物流輔助服務增值稅稅率為6%;貨車的進口關稅稅率為20%·甲公司取得海關進口增值稅專用繳款書車輛購置稅稅率為10%。有關甲運輸公司提供運輸,倉存服務取得收入的銷項稅額怎么計算
某市運輸公司,增值稅一般納稅人,19年12月經營如下:(1)從事運輸服務,開具增值稅專用發(fā)票,注明運輸費320萬元;(2)進口小汽車,成交價16萬元,境外運費1.2萬元,保險費0.8萬元;(3)國內購進小汽車,取得增值稅專用發(fā)票,價款80萬元,增值稅10.40萬元;(4)銷售貨物接受運輸服務,取得增值稅專用發(fā)票,價款6萬元,增值稅0.54萬元;(5)購買原材料,取得增值稅專用發(fā)票,價款8萬元,增值稅1.04萬元。已知:進口小汽車適用的關稅稅率20%,小汽車消費稅稅率是40%,運輸服務增值稅稅率9%,計算12月進口環(huán)節(jié)和國內銷售環(huán)節(jié)各應納的增值稅稅額。
某市有國際運輸資質的運輸公司,增值稅一般納稅人,2019年12月經營情況如下:(1)從事運輸服務,開具增值稅專用發(fā)票,注明運輸費320萬元(2)從事倉儲服務,開具增值稅專用發(fā)票,注明倉儲收入110萬元。(3)從事國內運輸服務,價稅合計277.5萬元;(4)出租客貨兩用車,取得含稅收入60.84萬元。(5)銷售使用過的未抵扣過進項稅額的固定資產,普通發(fā)票3.09萬元。(6)進口小汽車,成交價160萬元,境外運費12萬元,保險費8萬
甲運輸公司為增值稅一般納稅人,主要從事國內貨物運輸服務。2022年10月有關經營情況如下:(1)進口美式長頭大卡車,海關審定的成交價格為80萬元,運抵我國關境內輸入地點起卸前的運輸費8萬元、保險費4萬元。(2)銷售國內貨物運輸服務,取得含增值稅銷售額327萬元,其中305.2萬元開具增值稅發(fā)票、21.8萬元未開具發(fā)票。(3)以預收款方式對外出租一輛納入“營改增”試點之日前購進的貨車,租期3個月,含增值稅租金2.06萬元/月。甲運輸公司一次性收取3個月含增值稅租金共計6.18萬元。甲運輸公司選擇適用簡易辦法計稅。(4)購進辦公用小汽車一輛,取得稅控機動車銷售統一發(fā)票注明稅額3.9萬元;支付所購小汽車的運輸費,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.36萬元。(5)購進職工宿舍專用家具,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.26萬元。(6)購進貨車修理勞務,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.39萬元。已知:關稅稅率為20%、消費稅稅率為5%、進口貨物增值稅稅率為13%;交通運輸服務增值稅稅率為
甲運輸公司為增值稅一般納稅人,主要從事國內貨物運輸服務。2022年10月有關經營情況如下:(1)進口美式長頭大卡車,海關審定的成交價格為80萬元,運抵我國關境內輸入地點起卸前的運輸費8萬元、保險費4萬元。(2)銷售國內貨物運輸服務,取得含增值稅銷售額327萬元,其中305.2萬元開具增值稅發(fā)票、21.8萬元未開具發(fā)票。(3)以預收款方式對外出租一輛納入“營改增”試點之日前購進的貨車,租期3個月,含增值稅租金2.06萬元/月。甲運輸公司一次性收取3個月含增值稅租金共計6.18萬元。甲運輸公司選擇適用簡易辦法計稅。已知:關稅稅率為20%、消費稅稅率為5%、進口貨物增值稅稅率為13%;交通運輸服務增值稅稅率為13%;交通運輸服務增值稅稅率為9%;簡易辦法計稅增值稅征收率為3%。取得的增值稅扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當月抵扣。要求:(1)計算甲運輸公司當月進口美式長頭大卡車應繳納增值稅稅額。(2)計算甲運輸公司當月銷售國內貨物運輸服務增值稅銷項稅額。
公司是食品加工行業(yè)、公司報價含稅售價、采購單價含稅、在做單品盈虧的時候取的原料均為含稅、請問需要轉換成不含稅的嗎?
就是我們有個項目 就是用了塊地,蓋一個電站,最近付了一筆土地補償安置費補償費、一筆被征地農民保險金、一筆土地附屬物補償費 這三筆能都計入在建工程成本嗎 土地補償安置費補償費和土地附屬物補償費取得了政府給的資金往來結算票據 征地農民保險金啥也沒給,這些錢還需要交契稅和印花稅嗎
您好~想咨詢下,一般納稅人,收到的發(fā)票,需要紅沖,但進項稅額已抵扣,現在電子稅務局需要怎么操作?
新入職的員工4天一天一百,沒有高溫補貼可以嗎?
餐飲分公司注銷,之前是分公司申報增值稅個稅,總公司合并申報所得稅,現在分公司注銷,賬上有存貨,有往來。這個分公司要怎么做賬務處理
老師,請問我是農業(yè)合作社,租各戶農民的土地,打給農民的租金,我們雙方需要交什么稅么
老師,我們有個定期定額的個體戶,現在要簽合同開票,這個營業(yè)執(zhí)照范圍可以開圍欄安裝工程嗎?
老師 我們店本來是個體工商戶銷售板材,因為要接工裝對方必須我們提供13%的專票,就又成立了一家一般納稅人公司 兩個主體都是同一法人一個營業(yè)場所,想知道一般納稅人做賬就只報開票收入還是要申報點無票收入避免風險,或者怎樣避免風險
高鐵票如果不是員工本人的可以拿來報銷嗎??
開信用證手續(xù)費 開了2000萬 手續(xù)費都 10萬 一次性做財務費用嗎