是的,就是那樣做的,
公司去年成立的實(shí)收資本為零,老板一直用自己的錢往公司投入都記不到了其他應(yīng)付款,員工開支每月開支八萬(wàn)多沒(méi)有從公司銀行中賬戶走,老板說(shuō)是他個(gè)人給員工開支了,所以我把這筆賬掛到其他應(yīng)付款可以嗎正好充老板的帳。說(shuō)明(他這個(gè)公司是咨詢業(yè),成本就是人工,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款工資,可以嗎?我是代帳的
老師,我們賬上前幾年一直掛了應(yīng)付職工薪酬-離職福利129萬(wàn),實(shí)際是為了做費(fèi)用不需要支付的,現(xiàn)在我們一大筆其他應(yīng)收款,也是掛在員工頭上,很多都離職了,也是收不回來(lái)的,我可以對(duì)沖嗎,借:離職福利 貸:其他應(yīng)收款
你好:老師:我上個(gè)月記了三筆:借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:其他應(yīng)付款Xxx,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸:其他應(yīng)付款XXX,借:管理費(fèi)用職工福利,貸:其他應(yīng)付款 XXX.我今天將上面三筆費(fèi)用公轉(zhuǎn)私人 XXX帳上,這樣做可以嗎
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個(gè)人借款來(lái)沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準(zhǔn)備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
個(gè)人報(bào)銷,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,有發(fā)票(發(fā)票抬頭單位名稱),回單是公戶轉(zhuǎn)個(gè)人,但是現(xiàn)在發(fā)票錯(cuò)了,不打算入賬,僅僅有回單,怎么做賬
公司購(gòu)入二手設(shè)備如何計(jì)算折舊年限
一個(gè)員工7月份的工資忘記在當(dāng)月申報(bào)了,能不能在報(bào)8月個(gè)稅時(shí)一起報(bào)?
開普通發(fā)票三個(gè)點(diǎn)交增值稅嗎,不超過(guò)30萬(wàn)季度月度
融資性售后回租怎么入賬
老師,出口退稅有這個(gè)警告類,要怎么操作
老師 員工的車給公司用 因?yàn)橹皇桥紶栍?所以沒(méi)有租車費(fèi)用 也沒(méi)有租車發(fā)票 但有租車合同的話 車輛使用途中的通行費(fèi),加油費(fèi)可以報(bào)銷入賬嗎
無(wú)形資產(chǎn)驗(yàn)資需交增值稅嗎
你好,一家新公司才開始建賬,現(xiàn)有的資產(chǎn)就是土地我這個(gè)怎么建賬,直接股東投入現(xiàn)金就是實(shí)收資本,然后在現(xiàn)金購(gòu)買土地,土地作為固定資產(chǎn)
A幼兒園和B幼兒園未開通銀行賬戶,都是通過(guò)C公司進(jìn)行代收支,但各自有自己獨(dú)立的賬務(wù)進(jìn)行核算,小張的工資成本是做在A幼兒園,小張欠B幼兒園一個(gè)借款360元?,F(xiàn)準(zhǔn)備從A幼兒園發(fā)放小張的工資里扣掉360元用來(lái)抵小張欠B幼兒園的一個(gè)借款,這個(gè)賬各方應(yīng)該怎么做
那如果做短期借款---員工姓名可以嗎
就是掛其他應(yīng)付款-員工姓名,銀行借款才做短期借款
明白了,謝謝老師。還有一個(gè)問(wèn)題向您請(qǐng)教一下,我是做童裝的,辦公一共三個(gè)軟件,銷售軟件,生產(chǎn)軟件,財(cái)務(wù)軟件,成品入庫(kù)都是直接在銷售軟件入庫(kù),然后每個(gè)月直接匯總一個(gè)入庫(kù)總金額做錄入到財(cái)務(wù)軟件里面,我家成品有兩種形式,一種自產(chǎn)的,一種是外采的,外采的業(yè)務(wù)模式一般是先預(yù)付訂單20%,然后在預(yù)付大貨款70%供應(yīng)商發(fā)貨,現(xiàn)在銷售軟件每個(gè)月匯總的入庫(kù)總金額里面包含外采的成品但是分不出來(lái)有多少金額是外采成品,是哪個(gè)供應(yīng)商的。我現(xiàn)在的賬務(wù)這樣處理的:1.預(yù)付20%時(shí),借:預(yù)付賬款-A供應(yīng)商 貸:銀行存款 2.預(yù)付70%大貨款時(shí) 借:借:預(yù)付賬款-A供應(yīng)商 貸:銀行存款
然后等這個(gè)供應(yīng)商的貨全部回來(lái)入庫(kù)以后,有采購(gòu)專員統(tǒng)計(jì)好入庫(kù)數(shù)據(jù),報(bào)給財(cái)務(wù),做分錄借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 -A供應(yīng)商 但是這個(gè)庫(kù)存商品和每個(gè)月銷售軟件匯總的入庫(kù)數(shù)據(jù)重復(fù)了,我在做一筆分錄 沖回借:生產(chǎn)成本 貸:庫(kù)存商品,這樣賬務(wù)處理做到了銷售軟件庫(kù)存金額和財(cái)務(wù)軟件庫(kù)存商品金額每個(gè)月數(shù)據(jù)一致,但是影響了在資產(chǎn)負(fù)債表中的在產(chǎn)品數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)老師還有什么其他辦法處理這筆業(yè)務(wù)
暫估入庫(kù)規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? ?庫(kù)存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無(wú)差額不管) ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
老師我家是內(nèi)帳,不考慮增值稅發(fā)票這些
那么不考慮增值稅就行了