是,紅沖就是直接開一個紅字發(fā)票(負(fù)數(shù))
老師您好!我們今天針對2019年6月18號的一張專票開具了紅字發(fā)票,金額5萬,那我們是不是要針對這張紅字發(fā)票做一個紅字分錄: 借:應(yīng)收賬款 5萬(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項(紅字) 謝謝!
我上月開出一張發(fā)票金額7萬元,其中有一款產(chǎn)品本月發(fā)生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發(fā)票,開了負(fù)數(shù)發(fā)票-7萬元,再開了6萬元正數(shù)發(fā)票,購方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結(jié)算,要我只沖紅單個產(chǎn)品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
老師請問一下問題,上月有張發(fā)票跨月了,對方開始說她抵扣了,今天我叫他們開紅字信息表但是他們?nèi)ラ_的時候輸入這張發(fā)票代碼提示未做用途確認(rèn),購買方就叫我們填紅字信息表開負(fù)數(shù)發(fā)票在開藍字發(fā)票,這樣可以嗎
老師,一個企業(yè)給我們開票金額多開了二三萬,他們那邊意思是多開的紅沖,這樣處理可以嗎?負(fù)數(shù)發(fā)票也需要給我們對吧?我把正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票放一起,直接做正確的金額就行了吧?
老師您好,我把開出去的發(fā)票,是一個項目的好幾張,我做成了一筆,金額是40萬,現(xiàn)在要沖紅其中的一筆數(shù)字是28800,我現(xiàn)在做賬是不是就直接沖紅28800這個數(shù)字就可以了呢
我們公司在重慶,但是勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票是無錫那邊的,我要對方提供些什么來證明無錫的這個公司是沒有問題呀,老師
付勞務(wù)公司下員工工資,勞務(wù)公司多開給我們2萬勞務(wù)費發(fā)票,不紅沖重開,直接抵減下月勞務(wù)費發(fā)票的話,賬務(wù)上怎么記,要在摘要里寫多開2萬發(fā)票抵減下月勞務(wù)費,然后下月付勞務(wù)費摘要寫上月發(fā)票金額抵減此次2萬發(fā)票金額嗎,感覺好復(fù)雜亂了,怎么做比較好
請問下老師,我這有個建筑公司,這個月開的是6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票 ,進項抵扣的發(fā)票能用哪些呀?購入材料的13%進項能用嗎?
老師,通行費普通發(fā)票,左上角有通行費字樣,稅率欄顯示3%的稅率,這樣的發(fā)票可以抵進項稅額嗎。
老師好:請問賬本每本繳印花稅5元是什么時候取銷的?
請問下7月工資本身8月發(fā),到9月初才發(fā),那報7月的時候需要報稅嗎
老師,現(xiàn)在報增值稅,電子火車票都要勾選認(rèn)證了嗎?不是直接填在表2了?
老師你好 我們和越南的客戶做交易 他怎么把款付給我們比較合適啊 不想讓他們通過第三方機構(gòu)了,因為第三方機構(gòu)的錢不干凈
轉(zhuǎn)出未交增值稅是用銷項和進項余額還是本期發(fā)生額?因為上月有留抵,所以上月沒有轉(zhuǎn)出,所以這個月轉(zhuǎn)出的話 就不知道用余額還是發(fā)生額了
老師,問下,之前有個公司個稅都是0申報,都是報法人名字,現(xiàn)在法人名字變了,個稅申報名字不變可以嗎?