你好,可以的。只要是真實(shí)的業(yè)務(wù)就可以。
請問老師,勞務(wù)建筑公司開出的發(fā)票銷項(xiàng)是3個點(diǎn),購材料進(jìn)項(xiàng)9個點(diǎn),請問能抵扣嗎?
老師你好,我咨詢下軟件技術(shù)服務(wù)公司,有一個人工智能技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入200萬(6%稅率發(fā)票),光采購設(shè)備花了110萬(收到13%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票),進(jìn)項(xiàng)抵扣的時候發(fā)現(xiàn)有該項(xiàng)目有留抵的情況,這樣子的話會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?還是說要留下一部分在另外項(xiàng)目上抵扣?
我司為一般企業(yè),主營業(yè)務(wù)是技術(shù)服務(wù),偶爾也有設(shè)備買進(jìn),賣出。請問開出13個點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),能否用購進(jìn)設(shè)備(貨物)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣?
老師您好,公司開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的專票,但是進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票都是貨物的進(jìn)項(xiàng),與這張技術(shù)服務(wù)費(fèi)沒有關(guān)聯(lián),那這些進(jìn)項(xiàng)可以用來抵扣這張票的銷項(xiàng)嗎?
請問下老師,我這有個建筑公司,這個月開的是6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票 ,進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票能用哪些呀?購入材料的13%進(jìn)項(xiàng)能用嗎?
老師你好!支付供貨商貨款時實(shí)際支付的金額比應(yīng)付金額少,這個之間的差額應(yīng)記什么科目?
老師好,去年入庫商品沒有掛賬,今年入庫商品有退貨負(fù)數(shù),那我現(xiàn)在怎么做這個賬務(wù)處理
老師,這個題目沒太看懂,能講解一下嗎?謝謝!這個押題卷有視頻的解析嗎?
社保8月份沒有繳納 要計(jì)提嗎,會計(jì)分錄,我做的,借管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付職工薪酬(公司承擔(dān)部分),貸,其他應(yīng)收(個人),這借貸不平啊,哪里錯了,正確應(yīng)該是啥
老師請問一下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的受讓方是公司的監(jiān)事,可不可允許低價轉(zhuǎn)讓,這個可不可以有一定的優(yōu)先權(quán)
老師,都是一般納稅人,為什么我以前的公司費(fèi)用發(fā)票都開專票,新來的現(xiàn)在的公司都開普票呢?
納稅信用級別M影響出口退稅嗎
老師,月末購買辦公用品未來得及付款,記賬時記入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
老師,我們單位上個月補(bǔ)繳了2024年的印花稅,那我上個月做賬怎么做分錄?
報增值稅時候,發(fā)現(xiàn)以前有部分自產(chǎn)自銷發(fā)票供應(yīng)商開錯了,開成免稅普通發(fā)票了,供應(yīng)商重開也聯(lián)系不上,同事就讓我把進(jìn)項(xiàng)稅不通過勾選直接填進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅里面了,現(xiàn)在稅管員問怎么進(jìn)項(xiàng)票比取得的多許多,可以如實(shí)回答嗎,會被稽查不(不涉及少繳稅,本來不抵扣也是0稅率)