可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
老師,我公司7月開了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,沒有開銷售發(fā)票,6月申報的增值稅還有留抵,申報7月的增值稅不想抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。請問增值稅附表2的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票那一欄是不是不用填?
2022年1月夠買汽車,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),2月沒有銷項(xiàng),3月有銷項(xiàng),沒有上期留抵稅額出現(xiàn),1月申報表上有期末留抵稅額,2月沒有上期留抵稅額,是否需要申報其它的留抵稅額?還是要怎么樣操作?
申報表上有增值稅留抵額。公司沒有業(yè)務(wù)了 現(xiàn)在需要做留抵稅額轉(zhuǎn)出 怎么做賬務(wù)處理
上期申報辦了留抵退稅,本期申報沒有開發(fā)票沒有銷項(xiàng)稅,本期申報還用附加稅里面扣除留抵退稅嗎?還是等開發(fā)票有銷項(xiàng)的時候再附加稅扣除留抵退稅
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選體現(xiàn)到增值稅申報表了,在賬上應(yīng)該放在哪個科目?(直接就放進(jìn)項(xiàng)稅額;還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?)我們要到年底才會開出銷項(xiàng)發(fā)票抵扣。
我們是老項(xiàng)目的房地產(chǎn)企業(yè),對方開了一張建筑工程服務(wù)3%專票,我們可以抵扣嗎
我們是一般企業(yè),采購貨物要簽合同嗎?合同供方簽還是需方簽?怎么開?采購發(fā)票開完要不要交印花稅?
單位是一般納稅人,2020年10月購入一輛車,賬面價值是1118787.62元,購進(jìn)時已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計(jì)提完折舊。2025.8月開出一張40萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒有其他辦法
老師,這個經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)普票嗎?
老師,能請教一下總公司與分公司是跨省的,獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎?
我們企業(yè)是一般企業(yè),采購貨物是必須要簽采購合同嗎
開發(fā)票增值稅13萬,我要交增值稅12萬,小稅種交多少錢怎么算
我問一下,就是我們公司他們之前買來生產(chǎn)的那個設(shè)備機(jī)臺,然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個的話,發(fā)票我們可以自己開嗎?嗯,要怎么開具?
老師,請問24年四季度多繳稅不退稅了,24年年報怎么調(diào)平?
我們是一般納稅人,制造業(yè),專票是13個點(diǎn),能開6個點(diǎn)或者9個點(diǎn)或者2個點(diǎn)的普票嗎?