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郭老師,6月進項發(fā)票認證了,8月客戶紅沖,我們這個紅沖的進項稅要怎么操作,這不會自動帶到申報表里嗎,還是會在勾選那出現(xiàn)負數(shù),我們再勾選,

2025-09-01 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-01 09:06

先在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)填開上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,獲取編號; 當期在增值稅申報表附表二 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 欄,手動填報《信息表》中的稅額,不自動帶入; 做紅字分錄沖減原進項相關(guān)科目,平臺勾選處不會出現(xiàn)負數(shù)讓勾選。

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快賬用戶5252 追問 2025-09-01 09:07

附表二,轉(zhuǎn)出是填在哪一欄

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齊紅老師 解答 2025-09-01 09:08

紅沖的進項稅在增值稅申報表附表二中應(yīng)填在第 20 欄 “紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”。 一般納稅人已將專用發(fā)票用于增值稅申報抵扣的,對應(yīng)的《紅字發(fā)票信息表》或《紅字發(fā)票信息確認單》所列增值稅稅額需填列在該欄次,進行進項稅額轉(zhuǎn)出處理

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先在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)填開上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,獲取編號; 當期在增值稅申報表附表二 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 欄,手動填報《信息表》中的稅額,不自動帶入; 做紅字分錄沖減原進項相關(guān)科目,平臺勾選處不會出現(xiàn)負數(shù)讓勾選。
2025-09-01
借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2025-09-01
您好 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-11
您好,紅字發(fā)票無需勾選,直接在表中做進項轉(zhuǎn)出即可
2021-01-07
你好同學!如果不能返回取消勾選的,在本月做進項轉(zhuǎn)出,申報的時候在轉(zhuǎn)出那里填寫
2024-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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