先在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)填開上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,獲取編號; 當期在增值稅申報表附表二 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 欄,手動填報《信息表》中的稅額,不自動帶入; 做紅字分錄沖減原進項相關(guān)科目,平臺勾選處不會出現(xiàn)負數(shù)讓勾選。
幾個月前別的單位開給我公司的進項發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對方紅沖,這個月認證勾選的時候沒仔細看,把之前已紅沖過的進項發(fā)票勾選認證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會再顯示在勾選平臺上,這月申報的時候已做進項稅轉(zhuǎn)出,請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進項發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認,發(fā)票已認證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
老師您好!請問我上個月有張進項票,我當時是在電子稅務(wù)局里進項勾選確認了的,我們會計對于這張發(fā)票上個月并沒有做任何賬務(wù)處理,因為發(fā)票開錯了,這個月呢對方?jīng)_紅并重新開了一張過來,請問我需要再次勾選嗎?我應(yīng)該如何處理? 現(xiàn),進項票給我們開錯了,這個月重新開 過來,我需要怎么操作呢,再次勾選嗎
請問老師,想咨詢一下,我們收到了一張油品發(fā)票,已經(jīng)勾選入庫,但是未勾選認證,對方現(xiàn)在是數(shù)電票,我們這邊發(fā)了紅字信息確認單過去,對方直接點擊確認油品就給他們退庫了,現(xiàn)在是不是數(shù)電票不用給我們開紅字發(fā)票呀?這樣的話我們月底報稅的時候需要再紅字信息表進項轉(zhuǎn)出一欄里把進項轉(zhuǎn)出嗎?這個會影響我們報稅,系統(tǒng)比對不符嗎?
什么時候計算攤余成本時用:(攤余-利調(diào))*實際利率。什么時候用:攤余成本*(1+實際利率)-已收利息/長期應(yīng)付款 有點亂 是不是在算金融資產(chǎn)的時候用:(攤余-利調(diào))*實際利率 在算長期應(yīng)付款,租賃負債時用:(攤余-利調(diào))*實際利率
老師您好!請問開分公司是獨立核算好些還是非獨立核算好些?
小菲老師,調(diào)整起來難嗎
老師你好,請問申請貿(mào)促會的原產(chǎn)地證,其中企業(yè)編碼是海關(guān)注冊編碼嗎?
excel的問題從這里提問,就是有兩張工資表,一張是工資卡號,一張表是工資數(shù)額,怎么合成一張表
調(diào)整起來難嗎,怎么解決呢
客戶應(yīng)付款:1366539.84元,客戶給我單位一套房產(chǎn),價值1709593元,多出來的343053.16元,需要支付對方,343032.24元需要支付給客戶,20.76元不用支付給客戶了,用此套房子抵扣徐股東、陳股東的原始股本和利潤分配,就沒有房子了,1709572.24元,原始股本剩余3個股東收回的會計憑證(實收資本金額不變),股東收回陳股東,徐股東的股本,怎樣寫憑證,才能保證原始股本金:3360177.57元不變
我們是老項目的房地產(chǎn)企業(yè),對方開了一張建筑工程服務(wù)3%專票,我們可以抵扣嗎
我們是一般企業(yè),采購貨物要簽合同嗎?合同供方簽還是需方簽?怎么開?采購發(fā)票開完要不要交印花稅?
單位是一般納稅人,2020年10月購入一輛車,賬面價值是1118787.62元,購進時已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計提完折舊。2025.8月開出一張40萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,需要繳納多少增值稅(按理應(yīng)該是40/1.13*13%),有沒有其他辦法
附表二,轉(zhuǎn)出是填在哪一欄
紅沖的進項稅在增值稅申報表附表二中應(yīng)填在第 20 欄 “紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”。 一般納稅人已將專用發(fā)票用于增值稅申報抵扣的,對應(yīng)的《紅字發(fā)票信息表》或《紅字發(fā)票信息確認單》所列增值稅稅額需填列在該欄次,進行進項稅額轉(zhuǎn)出處理