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老師,我們公司在稅收優(yōu)惠區(qū)域,收到的稅務(wù)局增值稅稅反10萬元,應(yīng)該計(jì)入哪個科目,要交企業(yè)所得稅嗎,匯算清繳能調(diào)增嗎

2025-08-31 11:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-08-31 11:56

營業(yè)外收入 不調(diào)增交所得稅就可以

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營業(yè)外收入 不調(diào)增交所得稅就可以
2025-08-31
你好,你是多交了所得稅的吧,應(yīng)該是降低你的收入。
2021-10-08
你好,同學(xué) 這個不需要納稅調(diào)減,
2024-04-18
你好,1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2021-03-18
同學(xué)你好!小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的話? 就不用調(diào)整去年的賬務(wù)了 直接計(jì)入今年? 就可以了
2020-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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