你好 按銷項-進項這樣計算應交的增值稅??
租賃面積為100平方米,每平方350元,該年租金為35000,合同是三年,現在發(fā)票怎么開
增值稅計提:借:應交稅費—轉出未交增值稅,貸:應交稅費—未交增值稅,繳納:借:應交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款。老師,增值稅這樣處理對嗎。 如果這樣的話,那應交稅費—轉出未交增值稅,科目余額怎么處理???
我想問一下個人將車出租給公司,增值稅是每月不超過500元免征,然后超過500元按1%,如果每月2000元,城建稅減半,那兩個教育費附加不交了,個稅怎么算,希望北京的做過私車公用的老師解答
老師,您好!研發(fā)加計扣除表A107012第46行的“減:特殊收入部分”是什么呀
物業(yè)公司的化糞池清理費入成本還是費用
老師,企業(yè)將自產或委托加工的貨物用于集體福利,確認的主營業(yè)務收入,需不需要開票?怎么報稅呢?
企業(yè)為員工購買意外保險可以在所得稅前扣除嗎?
老師匯算清繳這是退稅嗎
如果一個員工預支工資半年6萬(每月工資1萬 個稅150元) 做賬:1、借其他應收款6萬 貸銀行存款6萬;2、借應付工資1萬 貸 應交個稅150 其他應收款9850 ;3、繳納個稅 借應交個稅150 貸其他應收款150 這樣不對的吧 那銀行繳的150元個稅 沒有體現 正確的是什么
一般納稅人提供的車輛停放服務增值稅是多少尼
微信掃碼加老師開通會員
都是這樣操作,但老是留抵,增值稅認證那邊需要怎樣操作才可以交稅,不要老是留抵
你好 不想留 抵就少認證 沒有其他辦法?
可是外賬那邊又說進項和銷項車架號需要一一對應,銷項開出去了,進項不去認證那不是對應不了?
是不是貨車車架號進項和銷項可以不用一一對應?
你好 沒有這個說法的? 是進項抵銷項?
就是說A貨車進項和開出去的銷項不用對應A貨車進項,如果當月想交稅,就不要認證太多進項,是這個意思嗎?
你好 是這個意思 的? ?
好的謝謝老師
你好, 不客氣的,如果您這個問題已經解決,群里老師的回復給予評價