你好,這個按月累計申報
老師,您好,我們是一家勞務(wù)公司,今年3月成立的,一直是幫別的單位代發(fā)工資的,后面周轉(zhuǎn)了一筆錢,然后取出來的現(xiàn)金30萬就做成3,4,5,6,4個月的工資了,后面在沒有工資我就零申報了。老師,我想問的是這4個月的工資在需不需要計提了呢,我一直都沒計提。
老師,我們是總包方,現(xiàn)在公司這邊提出臨工工資也從專戶走,但這樣的話可能會出現(xiàn)同一個人一個月通過專戶發(fā)放兩次的情況,因為我們的臨工有的是勞務(wù)分包的人,到時候他們也會提交這個人的工資通過專戶發(fā)放,這樣是可行的嗎?還有就是本來我們之前專戶發(fā)放的工資都沒有超過5000,但假如我們的一個這個月臨工有7000的工資通過專戶發(fā)放,我們這邊已經(jīng)申報個稅,那勞務(wù)分包方造這個人同一個月的工資還是5000元以內(nèi),他們勞務(wù)那邊關(guān)于這個工人還需要繳納個稅不呢?
老師,我下周一要去面試一家公司的總賬會計。這家公司是一般納稅人。要求要有2年一般納稅人工作經(jīng)驗和報稅的經(jīng)驗。老師,我之前報過簡單的增值稅那些,但是沒有自己接觸過企業(yè)所得稅匯算清繳。如果周一被問及,能否自己獨立報稅,我該怎么回答呢?我怕,我實話說了,萬一人家就不給我機會了。我還是很想去這家公司的。我累計工作4年多,做過一年出納,會計的工作,像稅務(wù)這塊是接觸有所局限,因為之前所在的單位有專門的稅務(wù)專管員。
有這樣一筆業(yè)務(wù),發(fā)生的時間是2022年,給甲方開了一筆工程款的票據(jù),當時甲方的甲方直接代發(fā)工資了,項目上面沒有把轉(zhuǎn)賬回單和工資表給到公司來,導(dǎo)致當時的會計沒有及時的如成本,也沒有申報個稅,所以應(yīng)收款一直在那里掛著呢,現(xiàn)在我該怎么處理這筆業(yè)務(wù)呢?工資表和回單要過來直接入行的話 也只能如以前年度損益吧 還有就是個稅這一款也是個問題? 老師這個該怎么解決呢?
老師 我們單位是一般納稅人 2月份給A公司開了一筆162萬的專票 A公司也抵扣了,我們增值稅和附加稅正常申報的但是到現(xiàn)在為止還沒繳款,但是剛才得知消息A公司的合同要重新簽,那162萬的專票就需要開紅沖,所以我想問幾個問題:1.我們公司的稅款還沒有交 影響紅沖嗎?2.對方已抵扣,紅沖的話是需要對方提供紅字信息表的對嗎?3.我們單位印花稅是季報,所以已開的162萬這個報表期也是要正常申報的嗎?4.這筆162萬的發(fā)票紅沖以后,應(yīng)該會按新合同再開一筆發(fā)票,所以這個162萬相應(yīng)的稅款是等稅務(wù)局退回還是能抵頂新開發(fā)票的稅款啊?
經(jīng)營所得稅申報,有個AB表,請問有什么區(qū)別,對應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個獨企業(yè)的老板,平時發(fā)工資報自己個稅時扣除了5000費用,是不是報老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費用這項60000全年的生活費用了
您好,幫忙算下,補交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔賠償,在當月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟體制和市場經(jīng)濟體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
累計的話涉及到這個個稅的問題,專家這邊又不愿意交
你好,這個老師只能告訴你正規(guī)的做法。 沒人愿意交的。要么合法交稅,要么偷稅漏稅,企業(yè)自己決定了。
還有就是,像這種專家,我們單位幫他交社保,申報他的勞務(wù),按工資薪金還是勞務(wù)報酬
你好,如果交社保,可以按工資申報。
按勞務(wù)報會有影響不
你好,最終沒關(guān)系,只是先交的稅比較多。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。