您好,要通過應(yīng)交稅費來做的
老師,我把以前年度沒入賬的短期借款,付之前的欠款應(yīng)付賬款,補入賬,借前年度損益調(diào)整 貸短期借款/ 銀行存款 可以嗎???
去年的法人借款沒記賬 今年補上 直接寫借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-法人嗎 還是需要貸以前年度損益
老師,你好,請問應(yīng)收應(yīng)付對不上,以前的賬已經(jīng)沒法查出哪里出問題了,我現(xiàn)在調(diào)賬,可以直接 借,應(yīng)收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 借,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸,利潤分配-未分配利潤 這樣直接調(diào)可以嗎?
漏做收入,現(xiàn)在要補收入,涉及以前年度損益調(diào)整對嗎?借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤,這樣做分錄對嗎?
老師,更正以前年度未開票收入,怎么入賬,是不是可以直接 借:應(yīng)收 貸:以前年度損益調(diào)整,補交的增值稅也直接 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀存這樣?不然計入收入和銷項,今年的收入發(fā)生額和稅收以及這塊的累計數(shù)就不對了。
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來一部分,1.借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅負數(shù) 。這樣對不對
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開票額度嗎
接了公交車清洗業(yè)務(wù),收入為保潔22人,清洗車輛的689臺,現(xiàn)在業(yè)務(wù)完了,算成本,如何分出保潔人員和車臺數(shù),分別物料,業(yè)務(wù)費,分攤,到保潔人員和車臺數(shù)的成本,收入是保潔和車臺數(shù),分別開票
老師,一般納稅人開出的普票和開出的專票做賬一樣嗎?報稅的時候是不是要分開報?
老師,員工離職補償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計提多少嗎?
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務(wù)系統(tǒng)里點入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買了10箱飲料,通過庫管收貨,然后被前廳直接領(lǐng)用過去放到前廳去銷售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫存嗎?這樣子怎么去銜接倉庫跟前廳的對賬?
老師,之前做了無票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月客戶要求開發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?