同學你好,是否還有去年的發(fā)票,
老師 7月分的時候我們給客戶開了一張價稅合計20萬的發(fā)票 他們已經(jīng)認證了 后面因為沒有業(yè)務往來了,就讓我們開了紅字發(fā)票 但是他們的紅字信息表是200000.02 我現(xiàn)在10月的賬里沖這張發(fā)票會多出來0.02 這需要調(diào)整嗎 是稅額多出來0.02
我6月開了一家公司,因為不懂財務,7月8月開了很多發(fā)票出去(真實業(yè)務),但進項發(fā)票我不懂,也沒問供應商要,所以沒多少進項發(fā)票進來,7月8月合起來要交80多萬的稅。國稅電話打來我才知道原來是要進項發(fā)票抵扣的。昨天一家代理記賬公司找到我,在我們縣城還是小有名氣的,說叫我們找他代理,問我進項發(fā)票能不能取進來的,我問了供應商,都是可以提供的,因為7月8月我不懂沒問他們要,所以就先沒開給我。然后代理記賬的人說,以后進項發(fā)票取進來,拿來抵7月8月的稅款。我自己上網(wǎng)查了一下,就算9月取進來足夠的進項,也沒法抵以前的稅款了。但代理記賬老板信誓旦旦的說她有辦法的,有認識的人。請問是可以稅務局內(nèi)部操作的么?我怕被騙錢。
老師,我們給客戶開了兩百多萬的發(fā)票(總合同900萬),還未發(fā)貨,客戶付了200萬就要求我們開200萬票出來,增值稅申報表肯定是確認收入和銷項了,但實際我們并沒有發(fā)貨,從會計準則上來說,它并不符合收入確認條件,應該怎么做呢?
老師,價外稅,這個月多交,下個月少交什么意思啊?每個月增值稅不是銷賬減去進項得出來繳納的嗎?干嘛對方這么跟我說?因為我催他們開進項票進來,我沒有進項票就會多繳稅,我就不給客戶開銷項票出去了,說沒有發(fā)票了
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒有會計,沒有賬務,都是代賬公司零申報,入職時發(fā)現(xiàn)有很多的采購發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒有開出去過專票。請問老師,如果10月根據(jù)無票收入繳納增值稅,那采購進來的進項發(fā)票應該如何勾選?勾選多少?剩下的沒有勾選的進項發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
老師好,老板交代從8月份開始建賬,手里有期初庫存、1-7月的資產(chǎn)負債表和利潤表(管家婆系統(tǒng)里的),請問要怎樣填1-7月的累計數(shù)?
您好,想咨詢下:預付款充值的發(fā)票,可以稅前抵扣嗎?
個人獨資企業(yè)需要交什么稅?
老師,蜜雪冰城會計難嗎。我們老板說開始想把蜜雪冰城的賬也給我,但是他一想我肯定做不了
【多項選擇題】7.現(xiàn)有A、B兩個互斥項目,A項目的凈現(xiàn)值為50萬元,年限為4年;B項目的凈現(xiàn)值為60萬元,年限為6年。假設折現(xiàn)率為10%。在用共同年限法(用最小公倍數(shù)法確定共同年限)確定兩個項目的優(yōu)劣時,下列說法中正確的有( )。[已知:(P/F,10%,4)=0.6830,(P/F,10%,6)=0.5645,(P/F,10%,8)=0.4665] A.重置后A項目的總凈現(xiàn)值為73.40萬元 B.重置后A項目的總凈現(xiàn)值為107.48萬元 C.重置后B項目的總凈現(xiàn)值為37.70萬元 D.A項目優(yōu)于B項目
老師,增值稅附加稅表的第一列增值稅稅額25000元,第三列留底退稅本期扣除額也是這個數(shù),這是什么意義,就是不用繳納增值稅和附加稅的意思嗎?
確認這個商譽為什么要??75%?
老師,請問一下出納的銀行存款日記賬是每天都要結出余額嗎?
某某分公司(國有獨資)這代表什么意思?
老師,這題選項c不理解,單價變了邊際貢獻率不是也會變嗎
老師怎么查是否有去年的票
你在認證平臺,把日期范圍 放大到去年