一、進(jìn)項(xiàng)票抵內(nèi)銷 生產(chǎn)企業(yè):出口進(jìn)項(xiàng)可直接抵內(nèi)銷銷項(xiàng)(免抵退邏輯,抵不完再退稅); 外貿(mào)企業(yè):出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷時(shí),辦《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》,進(jìn)項(xiàng)可轉(zhuǎn)入抵扣內(nèi)銷。 二、補(bǔ)開 1% 普票 若供應(yīng)商是小規(guī)模,按現(xiàn)行政策(2025 年延續(xù)小規(guī)模 3% 減按 1% ),可開 1% 普票; 但你是出口業(yè)務(wù),若適用 “免稅”,發(fā)票應(yīng)選 “免稅” 開票,而非 1%(除非放棄免稅、按征稅處理 ),別亂開,容易稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)! 進(jìn)項(xiàng)能抵內(nèi)銷(按企業(yè)類型辦流程),補(bǔ)票看身份,出口免稅別亂開 1%,優(yōu)先 “免稅” 開票更穩(wěn)。
請(qǐng)問一下我是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個(gè)月開了內(nèi)銷專票跟出口普票,然后我這個(gè)月不想退稅,就少認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),交點(diǎn)增值稅是可以的是嗎
老師,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用來做內(nèi)銷抵扣勾選了,現(xiàn)在如果把這些發(fā)票重新去做退稅的話,那就不夠進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣內(nèi)銷的稅,這個(gè)要怎么處理才好
老師之前報(bào)關(guān)出口的單子開進(jìn)來的專票 現(xiàn)在退不了稅了 那這票可以用來抵內(nèi)銷的吧
老師出口的開了專票進(jìn)來 然后又退不了了 用開進(jìn)來的專票抵內(nèi)銷了 然后重新開普票進(jìn)來做免稅 這樣可以的吧
老師 我有幾筆不退稅的單子 那我可以開1個(gè)點(diǎn)的普票進(jìn)來的吧
老師我們公司有出口的一般納稅人 之前出口的有些單子票沒開進(jìn)來 可以走注銷嗎
這個(gè)內(nèi)含收益率用的哪個(gè)公式?怎么沒印象
A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購(gòu)入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計(jì)印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里因?yàn)橛∷S發(fā)貨給B茶廠的盒子是成型的,B茶廠直接放進(jìn)盒子里,并沒有加工費(fèi),當(dāng)A公司通過線上平臺(tái)賣出成品茶盒,由B茶廠發(fā)貨,物流費(fèi)由A公司付費(fèi),相當(dāng)于A公司倉(cāng)庫(kù)設(shè)在B茶廠,B茶廠提供免費(fèi)的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)和打包服務(wù),這樣發(fā)票B茶廠只開茶葉是可以的吧
居間業(yè)務(wù),我定酒店,我不住,給別人住,我開公司發(fā)票,普票,能用于報(bào)銷差旅費(fèi)嗎
A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購(gòu)入茶包放在B茶廠,A公司設(shè)計(jì)印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒是A公司付款的,印刷廠把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里因?yàn)橛∷S發(fā)貨給B茶廠的盒子是成型的,B茶廠直接放進(jìn)盒子里,并沒有加工費(fèi),當(dāng)A公司通過線上平臺(tái)賣出成品茶盒,由B茶廠發(fā)貨,物流費(fèi)由A公司付費(fèi),相當(dāng)于A公司倉(cāng)庫(kù)設(shè)在B茶廠,這樣A公司工作流程是什么樣的?每步賬務(wù)如何處理,每步賬務(wù)需要附的單據(jù)是哪些?
老師您好,殘保金怎么算?那個(gè)小微企業(yè)不超過300萬,是一年累計(jì)的,還是呃像小規(guī)模升一般納稅人那樣的算法
月工資4720元年底獎(jiǎng)金400000元個(gè)稅怎么計(jì)算月個(gè)人社保495.6元,沒有其他專項(xiàng)扣除,個(gè)稅怎么計(jì)算?
請(qǐng)問累計(jì)攤銷是什么意思
老師,我是純小白,公司已在運(yùn)作但還沒建賬,建賬后上個(gè)月發(fā)生的款項(xiàng)也做進(jìn)去嗎?
管理費(fèi)用_低值易耗品列入期間費(fèi)用中的哪一項(xiàng),資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)可以嗎
發(fā)現(xiàn)好幾年前的出口的單子 票都還沒開出來的 現(xiàn)在開進(jìn)來可以的吧
只要你申報(bào)出口免稅那就可以開