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老師你好,進(jìn)出口退稅難嗎?關(guān)于電子科技公司的進(jìn)出口退稅處理,我之前只接觸過(guò)一般納稅人的申報(bào)
你好,我司18年出口的,一直沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票,也沒(méi)有申報(bào)退稅,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備要注銷(xiāo)了,之前沒(méi)有開(kāi)的出口發(fā)票,一定要開(kāi)出來(lái)嗎
老師,一般納稅人,拿到進(jìn)口海關(guān)開(kāi)出稅發(fā)票或者拿到出口海關(guān)開(kāi)出稅票,我們沒(méi)有進(jìn)出口資質(zhì)公司,給代理公司做進(jìn)出口貨物,怎樣做分錄?
我3月份升級(jí)的一般納稅人、那3?前出口的單子可以退稅嗎,發(fā)票是都還沒(méi)開(kāi)的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,純出口業(yè)務(wù),有很多產(chǎn)品進(jìn)貨是沒(méi)有票的,那我們的外貿(mào)出口銷(xiāo)售額可以享受出口免稅嗎?
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷(xiāo)存)這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷(xiāo)售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒(méi)有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
您好,有出口業(yè)務(wù)的一般納稅人公司,即使有些單子沒(méi)開(kāi)票,也是可以走注銷(xiāo)的,但必須先把這些未開(kāi)票的出口業(yè)務(wù)處理干凈,比如補(bǔ)全相關(guān)單據(jù)或按規(guī)定申報(bào)免稅,同時(shí)要結(jié)清所有應(yīng)退稅款,繳銷(xiāo)發(fā)票,完成稅務(wù)清算后才能申請(qǐng)注銷(xiāo)
就是還是要先把票給補(bǔ)上是吧 去年的出口的單子 因?yàn)橥瞬涣硕?然后沒(méi)去開(kāi)票
?您好,是的,去年的出口單子雖然退不了稅,但最好還是把票補(bǔ)開(kāi)進(jìn)來(lái),因?yàn)槎悇?wù)注銷(xiāo)時(shí)需要完整的業(yè)務(wù)鏈條,如果實(shí)在開(kāi)不進(jìn)來(lái),就需要準(zhǔn)備相關(guān)證明材料說(shuō)明原因,并按規(guī)定進(jìn)行免稅申報(bào)或補(bǔ)繳相應(yīng)稅款,這樣才能順利辦理注銷(xiāo)手續(xù)
免稅申報(bào)是申報(bào)過(guò)的 沒(méi)有票不會(huì)讓轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)吧
?您好,免稅申報(bào)過(guò)的出口業(yè)務(wù)確實(shí)不用轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票在注銷(xiāo)時(shí)可能會(huì)被稅務(wù)質(zhì)疑業(yè)務(wù)真實(shí)性,最好準(zhǔn)備好相關(guān)證明材料和書(shū)面說(shuō)明,解釋清楚為什么沒(méi)票,這樣注銷(xiāo)過(guò)程會(huì)更順利
怎么老師們的回復(fù)不一樣呢
?您好,我之前的回答是基于常規(guī)稅務(wù)處理邏輯,而圖中的對(duì)話反映了更具體的實(shí)操細(xì)節(jié)——出口業(yè)務(wù)“無(wú)票”會(huì)被視同內(nèi)銷(xiāo)征稅,而非直接免稅,這是核心差異點(diǎn)。 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的開(kāi)具時(shí)間,圖中明確提到“申報(bào)退稅前一個(gè)月就可以”,這與我之前強(qiáng)調(diào)的“注銷(xiāo)前需處理未開(kāi)票業(yè)務(wù)”并不矛盾,只是側(cè)重點(diǎn)不同:前者是針對(duì)“能否開(kāi)票”的時(shí)間規(guī)則,后者是針對(duì)“注銷(xiāo)前必須解決未開(kāi)票問(wèn)題”的整體要求。 簡(jiǎn)單說(shuō),你的理解是對(duì)的:出口無(wú)票會(huì)被視同內(nèi)銷(xiāo),而進(jìn)項(xiàng)票需在申報(bào)退稅前一個(gè)月內(nèi)開(kāi)具。我之前的回答可能忽略了“無(wú)票即內(nèi)銷(xiāo)”這一關(guān)鍵前提,導(dǎo)致結(jié)論偏差,感謝你指出! 出口無(wú)票-視同內(nèi)銷(xiāo)征稅(不能直接免稅); 進(jìn)項(xiàng)票需在申報(bào)退稅前一個(gè)月內(nèi)開(kāi)進(jìn)來(lái); 注銷(xiāo)前必須解決所有未開(kāi)票的出口業(yè)務(wù)(要么補(bǔ)票,要么按內(nèi)銷(xiāo)補(bǔ)稅)。
所以出口的單子無(wú)票是要視同內(nèi)銷(xiāo)是吧 主要是有些單子時(shí)間久了 票估計(jì)開(kāi)不進(jìn)來(lái)了 他這一般納稅人也不退稅 開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票進(jìn)來(lái)也可以的吧
這要是視同內(nèi)銷(xiāo)稅局沒(méi)要求可以先放著不管的吧
?您好,出口單子無(wú)票確實(shí)要視同內(nèi)銷(xiāo),時(shí)間久了票開(kāi)不進(jìn)來(lái),開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票也可以,但稅局不會(huì)讓你放著不管,注銷(xiāo)前必須處理完,要么補(bǔ)票要么按內(nèi)銷(xiāo)補(bǔ)稅,不然注銷(xiāo)會(huì)卡住