同學(xué),你好
“待處理財產(chǎn)損益”賬戶。 這個賬戶主要用于記錄和反映企業(yè)在財產(chǎn)清查過程中發(fā)現(xiàn)的財產(chǎn)實際數(shù)量與賬面數(shù)量之間的差異,以及這些差異對財務(wù)狀況的影響。
老師您好!請問盤虧的時候做的借原材料負(fù)數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)到管理費用時,借管理費用正數(shù),貸待處理財產(chǎn)損益正數(shù)可以嗎
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財產(chǎn)損益的金額,待處理財產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財產(chǎn)損益科目導(dǎo)致報表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財務(wù)報表公式?jīng)]有待處理財產(chǎn)損益計算。導(dǎo)致報表不平衡呢?
10、在企業(yè)進行財產(chǎn)清查時,發(fā)現(xiàn)存貨盤虧,在報批前正確的賬務(wù)處理方法為()A借:庫存商品貸:待處理財產(chǎn)損益B借:待處理財產(chǎn)損益貸:管理費用C借:管理費用貸:待處理財產(chǎn)損益D借:待處理財產(chǎn)損益貸:庫存商品
3.借:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益 6000 貸:原材料 6000 借:管理費用(管理不善)6000 貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益 6000 這個要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,請問下,因為以前公司是財務(wù)公司記賬,有些承兌都沒有及時下賬,導(dǎo)致現(xiàn)在待處理財產(chǎn)損益有余額,請問年底可以這樣做分錄嗎?借:待處理財產(chǎn)損益,貸:管理費用待損費
老師,我有個同事目前在領(lǐng)取失業(yè)金,然后9月份還想在另一月,我們目前還沒有簽合同,如果9月簽合同,10月在給她繳納社保這些,會不會有風(fēng)險,之前我們都沒有繳納社保試用期
老師,請問銷售貨物給香港公司,屬于出口貨物嗎?
所得稅現(xiàn)在幾檔稅率?
從公戶提現(xiàn),最后這個現(xiàn)金有給法人了,分錄借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 (銀行回單)借 其他應(yīng)付款法人 貸庫存現(xiàn)金(沒有附件),沒附件可以嗎,老師分錄沒錯哦?
老師,好。我們公司辦公室最近要裝修,家具好像是我們自己買,其他承包出去了,這個在做賬時,有什么要注意得沒?
公司成立工會組織和黨組織,做賬時,公司得賬和工會組織,黨組織,他們是做成一套賬呢?還是各自做各自得,有什么注意事項嗎?
個人開勞務(wù)的發(fā)票給企業(yè) 企業(yè)還要代收代繳需個稅嗎
資產(chǎn)負(fù)債率為40%是如何得得出負(fù)債與所有者權(quán)益占比是4:6的
老師,我們有工業(yè)區(qū)的房產(chǎn)證。有經(jīng)營范圍,一般納稅人。收供水局是普通發(fā)票,可以給租客開專用發(fā)票吧?
請問老師,一般納稅人對年度銷售收入有要求嗎?需要關(guān)注的稅率節(jié)點有哪些
這個科目會影響利潤嗎?
與經(jīng)營無關(guān)的業(yè)務(wù)可以用這個科目過度一下嘛?
同學(xué),你好
就是過渡科目,不影響利潤