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董效彬老師接一下,接著問你問題 您好,去年成本少計20萬,去年利潤虛高20萬(老板看去年報表會發(fā)覺利潤多算了)。今年用“以前年度損益調(diào)整”調(diào)賬,就是把去年多算的20萬利潤減下來——補回少計的成本,最后調(diào)減去年未分配利潤,相當于修正去年報表數(shù)據(jù);今年利潤表不受影響,該多少還是多少,但去年利潤虛高的問題被糾正了,老板看以前年度報表會更準。

2025-08-27 20:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-27 20:33

您好,去年成本少計20萬,利潤虛高20萬(老板看去年報表發(fā)現(xiàn)多算了)。今年用“以前年度損益調(diào)整”補回少計成本,調(diào)減去年未分配利潤,相當于把去年虛高的利潤降下來,修正以前年度數(shù)據(jù);今年利潤表不受影響,老板看去年報表更準,今年該多少利潤還是多少

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快賬用戶6458 追問 2025-08-27 20:34

去年的賬先不說,要是今年的成本到年底少計入20萬,也是像剛才做會計分錄,不影響今年利潤,影響去年利潤嗎?

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快賬用戶6458 追問 2025-08-27 20:35

以前年度損益調(diào)整是過渡科目嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 20:37

?您好,今年成本少計20萬:若發(fā)現(xiàn)是今年的成本少計(比如12月漏記),直接補記今年成本就行(借:生產(chǎn)成本等,貸:應付賬款等),會影響今年利潤(利潤減少20萬),不用“以前年度損益調(diào)整”!只有調(diào)以前年度(比如去年)的錯賬,才用這個科目。 以前年度損益調(diào)整:是專門用來修正以前年度錯賬的過渡科目,調(diào)完后把差額轉(zhuǎn)“利潤分配—未分配利潤”,只改以前年度的利潤和資產(chǎn)負債表未分配利潤,不影響當年利潤表

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快賬用戶6458 追問 2025-08-27 20:43

這樣說吧,假如 生產(chǎn)成本~直接人工? 里面有20萬,沒有核算到產(chǎn)成品中,那這20萬,怎么做會計分錄? 怎么會涉及到應付賬款呢?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 20:45

?您好,直接補分錄:借:生產(chǎn)成本—直接人工 20萬,貸:應付職工薪酬(或現(xiàn)金/銀行,若工資未付或已付);再借:庫存商品 20萬,貸:生產(chǎn)成本—直接人工 20萬。這樣20萬人工成本計入產(chǎn)成品,成本和利潤就準了。不涉及應付賬款(那是欠供應商的,人工工資用應付職工薪酬)

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快賬用戶6458 追問 2025-08-27 20:47

半成品里面的人工 余額是20萬,已經(jīng)是在借方了?還要補記在借方嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 20:49

?您好,如果半成品里的人工20萬已經(jīng)在借方(說明已計入半成品成本),但發(fā)現(xiàn)這20萬實際沒完成分攤(比如應該轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品卻漏了),不用再補記借方!而是直接把這筆20萬從“生產(chǎn)成本—半成品”結(jié)轉(zhuǎn)到“庫存商品”(產(chǎn)成品): 借:庫存商品 20萬,貸:生產(chǎn)成本—半成品 20萬 重點是已經(jīng)在借方的20萬不用重復補,只需結(jié)轉(zhuǎn)出去,讓半成品和產(chǎn)成品的成本都準確。要是這20萬根本沒計入過(漏記了),才需要補記借方(借:生產(chǎn)成本—半成品 20萬,貸:應付職工薪酬等)

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快賬用戶6458 追問 2025-08-27 21:32

老師,是這樣的,核算成本是按定額去算的,一個月所有的成本沒有完全分攤,差異人工成本是直接放到半成品中嗎?這樣累計這半年了,半成品的人工成本有18萬沒核算成本中了,這樣累計到年底會越來越多,這可怎么辦?

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快賬用戶6458 追問 2025-08-27 21:33

一個月所有的人工成本沒有完全分攤

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齊紅老師 解答 2025-08-27 21:35

?您好,每月人工成本(含定額差異)必須全部分攤完!該算到完工產(chǎn)品的直接轉(zhuǎn)進庫存商品,沒完工的合理留半成品,別讓18萬差異長期掛賬。年底一次性把積壓的18萬差異調(diào)到產(chǎn)成品里,保證成本和利潤數(shù)據(jù)準確,別讓問題越滾越大。

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快賬用戶6458 追問 2025-08-27 22:37

我在7月就開始把18萬核算到庫存商品中,按7月入庫數(shù)量分攤這18萬可以嗎??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 每個月的人工成本差異都按當月完產(chǎn)成品入庫數(shù)量去分攤完畢,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 22:39

?您好,可以的,7月把之前累計的18萬人工差異,按7月入庫的完工產(chǎn)品數(shù)量分攤到庫存商品里,能合理消化積壓差異;只要每月的人工成本差異都按當月完工產(chǎn)品入庫數(shù)量分攤完畢(不攢著),成本就能分攤準確,數(shù)據(jù)真實

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快賬用戶6458 追問 2025-08-27 22:40

半成品我沒法去盤,直接按半成品的料成本與入庫庫存商品的料成本? 的比例? 去 合計出來半成品的人工行嗎(拿當月所有人工費用×比例)?

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齊紅老師 解答 2025-08-27 22:42

?您好,可以!如果半成品沒法盤點,你就按半成品的料成本占入庫庫存商品料成本的比例,推算半成品應分攤的人工成本(比如當月總?cè)斯べM×這個比例)。只要這個比例能合理反映半成品和產(chǎn)成品的實際投入差異,算出的半成品人工成本就能用來分攤,比直接瞎猜強。

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你好!關(guān)于你的問題,我?guī)湍阋灰唤獯稹?br/>
1. 這個分錄基本正確,通過借貸以前年度損益調(diào)整和其他應收款來調(diào)整以前年度的錯誤。
2. 一般來說,調(diào)賬后不需要更正以前的稅務(wù)申報,除非涉及稅務(wù)問題。
3. 是的,這樣的調(diào)賬只影響以前年度的利潤,對當前年度的財務(wù)報表沒有直接影響,年初和年末的本年利潤-未分配利潤保持不變。
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你好!關(guān)于你的問題,我來逐一解答: 1. 分錄設(shè)置是正確的,確實通過這樣的方式進行了以前年度損益的調(diào)整。 2. 調(diào)賬后通常不需要更正以前年度的申報表,因為這屬于會計政策或估計變更。 3. 這種調(diào)整只影響以前年度的利潤,對當前年度的財務(wù)報表沒有直接影響。年初和年末的未分配利潤會保持一致,不受這次調(diào)整的影響。
2024-11-11
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