你好,企業(yè)就三類收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入。看你說的是哪一類。
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額。請(qǐng)問所得稅營(yíng)業(yè)收入是否等于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營(yíng)業(yè)收入不是萬元表示嗎?
老師,我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車,申報(bào)增值稅了,這樣增值稅報(bào)表收入大于所得稅報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)表收入,年終匯算時(shí)怎么填報(bào)表,銷售的固定資產(chǎn)填年報(bào)的那里
老師,增值稅申報(bào)表中的免稅銷售額,是利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,請(qǐng)問下所得稅申報(bào)A表里,營(yíng)業(yè)收入是指利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入嗎?需要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎?另外增值稅納稅申報(bào)表的銷售額大于利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入可以嗎(因?yàn)橛袪I(yíng)業(yè)外收入也交增值稅了)
老師,增值稅申報(bào)表的銷售總額等于利潤(rùn)表里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加企業(yè)業(yè)務(wù)收入嗎?企業(yè)沒有別的收入了?
老師你好!分紅都沒有交個(gè)稅,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)過來,怎樣來降低未分配利潤(rùn),現(xiàn)在未分配利潤(rùn)過大,股東需要變更,是不是按占比核算未配利潤(rùn),才能股東變更,這時(shí)也需要交20%分稅,例如未分配利潤(rùn)有400個(gè),占比50%,股東400*0.5*0.20=40萬元,這是交股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用,老師是這樣核算嗎?
老師,電商公司中途把企業(yè)支付寶入賬,期初支付寶有余額,怎么處理合適
老師您好,公司剩下25的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣,如果公司不開了,這些稅可以申請(qǐng)稅務(wù)局退回嗎
@董老師,我想我們肯定要每個(gè)月編了,因?yàn)槔习搴荜P(guān)注外單的利益,而且經(jīng)常要受日本那邊檢查,要發(fā)送報(bào)表。
老師殘疾人保證金,必須按照實(shí)際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點(diǎn)的
一般納稅人公司收到的水費(fèi)發(fā)票里的水資源和污水處理費(fèi)是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開給租戶公司的對(duì)應(yīng)稅率是3個(gè)點(diǎn),但是這個(gè)月稅務(wù)局通知我們要按9個(gè)點(diǎn)開票,并補(bǔ)全以前所有的應(yīng)該按9個(gè)點(diǎn)開的發(fā)票而按3個(gè)點(diǎn)開的差價(jià),我想問一下老師,這樣我要補(bǔ)前面大概有四年的6個(gè)點(diǎn)的差價(jià)我們公司就自己承擔(dān)了,后期把我們應(yīng)收租戶的水費(fèi)單價(jià)和水資源單價(jià)和污水處理的單價(jià)都做相應(yīng)的增加,可以嗎?因?yàn)檎^D(zhuǎn)售的水電費(fèi)應(yīng)該是不能隨意加價(jià)的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營(yíng)范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類證書吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問下個(gè)人欠了公司70萬,然后通過薪薪通平臺(tái),付給了勞務(wù)公司70萬,公司又欠勞務(wù)公司70萬,勞務(wù)公司收到了錢就不想給公司了,公司欠他們錢,那這個(gè)個(gè)人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?
就是營(yíng)業(yè)總收入等于增值稅申報(bào)表里的本年累計(jì)銷售額嗎?
你好,一般情況下是這樣。