最好還是跟對方協(xié)商一下哈
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應該開一個點的,開錯了,開了5個點的。那我現(xiàn)在要怎么做,向對方收回發(fā)票,開負數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個點的發(fā)票給對方。但是已經按5個點的稅交了增值稅呢,到時候怎么報這10月份的稅?
老師你好,上個季度開的發(fā)票對方的納稅人識別號開錯了,這個季度返回了發(fā)票,但是我現(xiàn)在開紅字發(fā)票,填寫正確的稅號,顯示藍字發(fā)票稅號和銷方稅號不匹配,填之前錯誤的稅號,又顯示銷方信息不存在,該怎么辦呢?
請問老師,我們籌建期買的空調,現(xiàn)在叫商家給我們補發(fā)票,但是現(xiàn)在沒有之前那個空調型號了,只能給我們按別的型號開發(fā)票,這樣可以嗎
我們給對方單位已經開了30萬的發(fā)票,按照合同開的9個點的,現(xiàn)在他們要變更合同,需要我們開13個點,現(xiàn)在的問題是我們之前開的發(fā)票全部沖紅好還是只把最后一次的5萬發(fā)票沖紅了好
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報稅的時候已經把負數(shù)發(fā)票算進去了,現(xiàn)在沒有了這張負數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
員工月工資12500,應該繳多少個稅
老師,建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人用的小企業(yè)會計準則 人工工資計入什么科目
老師你好,我公司現(xiàn)在銷售一件產品,它是搭配電子軟件使用的,主機是我公司自己組裝生產的,配套的軟件是外部公司的軟件,現(xiàn)在我要銷售這個產品,并且是軟件和主機一起銷售,我開具發(fā)票時直接開這個主機的明稱銷售,還是在開票時要體現(xiàn)出軟件部分,如果這個軟件是我們公司自己研發(fā)出來的,對外銷售開具發(fā)票需要體現(xiàn)軟件部分的價格嗎?
為什么說代理理論,高水平的股利政策降低企業(yè)的代理成本
預付賬款的賬齡是去備注它的借方還是貸方?
請問老師,我想問一下建筑服務*勞務和勞務服務*勞務費的區(qū)別
工資薪金如何扣除應該繳納的個稅
公司給員工買的商業(yè)保險怎么做賬
老師我在登錄電子稅務局時這個稅費優(yōu)惠政策紅利賬單顯示在我的待辦里,顯示未辦理讓辦理,這是什么意思
工程項目發(fā)票,建筑服務*建筑服務,這樣可以嗎,一般都是工程服務,需要換票嗎