先掛應付賬款,以后年度再轉營業(yè)外收入
老師你好,從供應商那買了商品,由于金額比較小供應商不要錢了,相當于贈送我們了,采購發(fā)票也開了,這個我需要怎么做賬呢
給供應商多付了幾萬塊錢,供應商不給我們開票了,怎么做平呢
你好,老師,供應商開發(fā)票多開了倆塊怎么辦呢
老師你好!供應商開票多開了5元錢,這怎么做賬呢
老師你好,第一張是我們國外簽訂的合同,有很多型號。第二張是集裝箱的數(shù)據(jù)。第三張是報關單,報關單型號只寫了一寫了一個,麻煩老師看看有沒有問題呢
老師您好,科目明細,面條饅頭分類到哪個明細科目啊
對方只提供了公司名和稅號能開數(shù)電專票給對方嗎?
應收款的貸方余額和應付款的借方余額需要備注賬齡嗎
辦公室裝修??傤~20萬。需要提供什么資料報賬哦
比方說,停賬幾個月了?,F(xiàn)在客戶說想恢復正常。那么停的那幾個月是不收費嗎[捂臉]直接跳到8月開始收?一般怎么計費
老師請問收到:*經(jīng)營租賃*營銷基金需要交印花稅嗎。
老師,個稅的稅務籌劃方法有哪些喲?
這道題,繼續(xù)使用舊設備投資期的現(xiàn)金流量,為什么不考慮折舊抵稅?
去年取得的專票已入賬,因為項目提前接算了,所以產生了多余成本,可以退回去嗎?
能不能現(xiàn)在直接做進營業(yè)外收入呢?老師
可以的,沒問題的哈
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。