同學(xué),你好
有截圖嗎?
老師倆家公司的業(yè)務(wù)往來(lái)怎么對(duì)呀,現(xiàn)在是購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)付賬款借方余額為131171.38銷(xiāo)售方貸方余額為3131322.28我現(xiàn)在對(duì)出來(lái),購(gòu)買(mǎi)方付款660萬(wàn)已入賬,但是銷(xiāo)售方?jīng)]有做收款660萬(wàn),
老師,我是出納。月末了。我應(yīng)該要做什么。我沒(méi)有公司賬號(hào)。每次有什么收入都是微信收款付款的。要么就是老板自己私人的賬號(hào)微信轉(zhuǎn)給我。我應(yīng)該要結(jié)賬對(duì)賬?要給老板看什么月末了。做的是內(nèi)賬。流水賬。收入支出余額。我本來(lái)就沒(méi)什么期初余額?,F(xiàn)在也是支出大于收入。月末了整的我不知道要干嘛。要向老板報(bào)告什么
老師 公司要注銷(xiāo) 但是因?yàn)閮赡昵皥?bào)稅的時(shí)候因?yàn)橛泄P固定資產(chǎn)突然沒(méi)了 金額不是很大1萬(wàn)多 但是沒(méi)有體現(xiàn)固定資產(chǎn)處置 現(xiàn)在因?yàn)檫@個(gè)原因注銷(xiāo)不了,有什么補(bǔ)救措施嗎
老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤(pán)費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒(méi)有填
該企業(yè)一直沒(méi)有過(guò)業(yè)務(wù)和收入信息,一直都是零申報(bào)的,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候出現(xiàn)了“執(zhí)行計(jì)稅規(guī)則出現(xiàn)異?!钡奶崾?。請(qǐng)問(wèn)老師這是什么原因?以及要怎么處理這種問(wèn)題?
老師,我想問(wèn)下,員工借錢(qián)給公司,金額有點(diǎn)大,現(xiàn)在需要還回去,這個(gè)款有好幾年了,一直沒(méi)付利息,有問(wèn)題嗎
賬套啟用時(shí)間不可以改嗎
騰訊會(huì)議的會(huì)員費(fèi)算什么費(fèi)用?
老師,我司應(yīng)收客戶(hù)貨款100萬(wàn),實(shí)際收到銀行承兌匯票100萬(wàn),貼現(xiàn)費(fèi)用3萬(wàn)約定客戶(hù)承擔(dān)!但是這3萬(wàn)客戶(hù)要求開(kāi)發(fā)票!我司多開(kāi)這3萬(wàn)發(fā)票會(huì)產(chǎn)生30000*13%的增值稅!所以我司實(shí)際應(yīng)收款和應(yīng)開(kāi)發(fā)票金額最終是100萬(wàn)+3萬(wàn)+30000*13%,出個(gè)協(xié)議把上述內(nèi)容表達(dá)清楚,并開(kāi)票請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎???這樣操作可行嗎?
老師,下午好!問(wèn)一下,一個(gè)朋友要注冊(cè)會(huì)計(jì)事務(wù)所,說(shuō)需要借用我的(中級(jí)職稱(chēng))證書(shū)掛靠在他公司,掛靠后我要面臨什么樣的風(fēng)險(xiǎn)?
工商單補(bǔ)執(zhí)照,廣東省可以網(wǎng)辦嗎?
老師,庫(kù)存商品表是按發(fā)票記錄嗎?還是按實(shí)際商品出庫(kù)入庫(kù)記錄
出口企業(yè)最終的收貨人和付款人不一致影不影響退稅,仔細(xì)幫我解答一下,謝謝
火車(chē)票 老版本的火車(chē)票 不是數(shù)電的 以前的那種火車(chē)票 帶姓名的 抵扣的時(shí)間是需要手動(dòng)輸入 抵扣嗎?
老師,昨天看到這個(gè)確認(rèn)單,但是我沒(méi)有做這個(gè)申請(qǐng),怎么辦?公司需要開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,接下來(lái)我應(yīng)該怎么做
可以看到嗎
同學(xué),你好 看到了,你看看有沒(méi)有明細(xì)