同學(xué),你好
要注銷(xiāo)一般納稅人資格,您可以按照以下步驟進(jìn)行
召開(kāi)股東會(huì):首先,召開(kāi)股東會(huì),形成解散公司的決議,并成立清算組。
清稅申報(bào):向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交清稅申報(bào)表,結(jié)清所有稅款。
稅務(wù)注銷(xiāo)證明:稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)后,出具《清稅證明》或《稅務(wù)注銷(xiāo)通知書(shū)》。
工商注銷(xiāo):稅務(wù)注銷(xiāo)完成后,向工商部門(mén)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記,提交相關(guān)材料。
一般納稅人現(xiàn)在想注銷(xiāo),需要做什么
老師,一般納稅人公司要注銷(xiāo),都需要什么流程呢,我一點(diǎn)也不懂
一般納稅人稅務(wù)注銷(xiāo)需要注意什么事項(xiàng)
老師,一般納稅人注銷(xiāo)每個(gè)科目都需要清零嗎?為什么?
一般納稅人需要變更法人,都需要注意什么
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有自產(chǎn)出口,又有外購(gòu)直接出口,外購(gòu)直接出口需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)交增值稅嗎
老師您好,甲乙公司簽訂一份后勤服務(wù)合同,合同約定乙公司為甲公司提供甲方員工住宿服務(wù)。甲乙兩公司經(jīng)營(yíng)所在地在不同省份,乙公司在甲公司所在地租賃房屋,再將租賃房屋出租給甲公司員工,甲公司支付乙公司款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)按合同可以向上述這樣操作嗎?如果可以,乙公司開(kāi)房屋租賃發(fā)票該如何開(kāi)?在甲方所在地開(kāi)還是其他?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的4G流量卡用于機(jī)器人,公司作為輔料,歸屬于機(jī)器人成本,那么供應(yīng)商應(yīng)該怎么開(kāi)發(fā)票給我們?
老師 您好.!公司一直是虧損狀態(tài),然后向法人借款,維持公司的運(yùn)營(yíng),給員工開(kāi)工資。目前向法人借款大概10萬(wàn)。想要注銷(xiāo)工司的話(huà),該怎么操作?
去年我給客戶(hù)開(kāi)具了一張5萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月客戶(hù)發(fā)現(xiàn)專(zhuān)票的稅號(hào)填寫(xiě)錯(cuò)誤,給我公司退回來(lái)了,但是去年客戶(hù)未勾選未抵扣,我今天開(kāi)具了一張5萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)紅字發(fā)票和一張相同金額的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)本月怎么入賬,需要以前年度損益調(diào)整嗎?需要更正去年的報(bào)表嗎?紅字發(fā)票需要給客戶(hù)嗎?
老師,假設(shè)公司25年賬上利潤(rùn)是286425.11元,但是在第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)了24年的虧損238673.64元,兩個(gè)數(shù)據(jù)的差額是47751.47元,如果匯算25年交企業(yè)所得稅時(shí)是不是就是47751.47*5%=2387.57元,不考慮調(diào)整情況的話(huà),25年的應(yīng)交企業(yè)所得稅就是2387.57元是吧
我們是代賬公司收到A公司代理費(fèi)我們開(kāi)具發(fā)票,我們?cè)趺慈胭~?是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?小規(guī)模價(jià)稅分離入賬是嗎
老師好,申報(bào)殘保金時(shí)工資總額去年應(yīng)付職工薪酬工資貸方110萬(wàn),平均人數(shù)16人,都是真實(shí)的數(shù)據(jù),但是社保是按最低基數(shù)交的,工資總額如實(shí)寫(xiě)110萬(wàn),會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好,員工代企業(yè)支付的費(fèi)用,可以銀行賬戶(hù)還給她嗎?
老師您好,公司今年的收入馬上就超500萬(wàn)了,但是年底還需要開(kāi)票,所以想再設(shè)立一下主體來(lái)做,在異地設(shè)立一家分公司還是子公司合適呢老師?比如開(kāi)票給對(duì)對(duì)方公司是分公司還是子公司對(duì)方更能接受
如果有庫(kù)存的話(huà),庫(kù)存怎么處理
同學(xué),你好
庫(kù)存可以低價(jià)銷(xiāo)售或者報(bào)廢