不可以的,那個要據(jù)實申報
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補以前年度虧損嗎?第一季度要預繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報的時候,彌補虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預估企業(yè)所得稅,讓老板準備多少成本?
個人獨資企業(yè)更換了投資人,本季度預繳生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅時怎么申報?只填報本季度收入及成本嗎?還是填這個月利潤表中的年度合計數(shù)?
請問20年第二季度利潤表成本數(shù)據(jù)本來是180000結果申報時報成了18000,第三季度增值稅本來有收入金額的,結果0申報了,所以造成企業(yè)所得稅年度營業(yè)收入和營業(yè)成本金額少報了,現(xiàn)在修改的話,是要改去年第報表嗎?只改匯算清繳表可以不?
企業(yè)所得稅季報的時候,申報表的營業(yè)成本,營業(yè)收入,填的是本年利潤的借方和貸方,利潤總額把前一季度的預扣預繳的企業(yè)所得稅也算上了,這樣已經(jīng)申報了哦,三個季度那有什么影響嗎?第四季度申報的時候需要注意什么嗎?第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎?
老師,實際上從第二季度開始是有數(shù)據(jù)的,但是前面三個季度企業(yè)所得稅都做了零申報,現(xiàn)在申報第四季度的,我可不可以繼續(xù)零申報,等做所得稅年度 匯算清繳的時候再按實際數(shù)據(jù)申報呢
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報第一季度利潤表時本期金額是填1萬嗎?本年累計金額系統(tǒng)自動生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費用計入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
按季度據(jù)實申報嗎?那年度匯算清繳呢,20%的經(jīng)營所得稅,要繳納好多,跟企業(yè)所得稅不一樣嗎,企業(yè)所得稅最終是按匯算清繳的
個稅還是一樣的要匯算,虛假申報查到要罰款的