同學(xué),你好
一般是計(jì)入成本
我們公司是研發(fā)型公司,也提供技術(shù)服務(wù),開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
請(qǐng)問(wèn),我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)里有技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們開(kāi)出去發(fā)票是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢?別公司開(kāi)給我們的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們進(jìn)哪個(gè)科目呢?謝謝
老師,我們是做無(wú)人機(jī)的,找對(duì)方給我們做行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制的技術(shù)服務(wù),開(kāi)的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)是記入管理費(fèi)用—技術(shù)服務(wù)費(fèi)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
老師,我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè),開(kāi)出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)是收入,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)直接入費(fèi)用了,這樣的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
公司支付的技術(shù)服務(wù)費(fèi)算管理費(fèi)用,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 這個(gè)技術(shù)服務(wù)是用于項(xiàng)目驗(yàn)收的
老師,我想問(wèn)下我們公司銷售23年采購(gòu)的車輛,現(xiàn)在要過(guò)戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬(wàn),但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來(lái)證明,稅務(wù)這面會(huì)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),
您好~咨詢下:這個(gè)地方怎么理解,可以舉個(gè)例子嗎? 如果容積率大于0.5,那么用土地使用權(quán)全部買價(jià)計(jì)入房產(chǎn)原值,如果容積率小于0.5,用建筑面積所占比例計(jì)入房產(chǎn)原值。
老師您好,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),免增增值稅是幾號(hào)政策
老師,你好,買的臺(tái)盆柜,馬桶,淋浴房的怎么入賬,到時(shí)不是公司里用
我司為一般納稅人,一項(xiàng)目合同含稅價(jià)1197000,扣留3個(gè)點(diǎn),對(duì)方開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)專票,扣除我司應(yīng)交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設(shè)基金0.0009后,應(yīng)轉(zhuǎn)對(duì)方多少?列出計(jì)算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書(shū),能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個(gè)科目余額為0
在嗎,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務(wù)交易開(kāi)幾個(gè)點(diǎn),屬于哪個(gè)類別呀
有沒(méi)有北京的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
好的謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!