同學(xué),你好
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款
(19)4月28日,從小規(guī)模納稅人處購入零件一批,價(jià)值9000元,取 得普通發(fā)票。 (20)4月29日,沒收逾期仍未收回的生產(chǎn)材料包裝物押金6780元。 (10)4月16日,接受某一小規(guī)模納稅人的復(fù)印機(jī)保養(yǎng)業(yè)務(wù),為該單位 的10臺(tái)復(fù)印機(jī)提供普通保養(yǎng)服務(wù),開具普通發(fā)票收取1272元。 (11)4月18日,銷售200臺(tái)復(fù)印機(jī)給北京立津百貨公司,開具增值 稅專用發(fā)票,收取價(jià)稅款合計(jì)339000元,并由公司車隊(duì)提供運(yùn)輸和裝卸服 務(wù),合同約定運(yùn)輸費(fèi)5000元,裝卸費(fèi)1000元,開具增值稅專用發(fā)票。 (12)4月19日,外購一批食用油,發(fā)放給職工作為第一季度的福利 品,取得普通發(fā)票,注明款項(xiàng)共計(jì)11300元。 會(huì)計(jì)分錄怎么做
甲公司為增值稅一般納稅人,本年五月將一臺(tái)員工食堂用的空調(diào)調(diào)整到財(cái)務(wù)辦公室使用,該空調(diào)購置時(shí)間為本年1月,原值為2260元。購置空調(diào)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款2000元、增值稅額260元。甲公司本年3月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。該空調(diào)折舊方法采用直線法,折舊年限為5年,凈殘值率為5%。對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)做會(huì)計(jì)分錄賬務(wù)處理
老師您好,我公司購買了一部手機(jī),請(qǐng)問老師怎么做賬務(wù)處理比較合規(guī),對(duì)方開具了增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為5199元。
老師,您好,我們公司財(cái)務(wù)部購買了一臺(tái)臺(tái)式電腦4999元,已經(jīng)取得了增值稅普通發(fā)票,我想問問,從稅務(wù)籌劃方面來講,是做固定資產(chǎn)還是直接做管理費(fèi)用好呢
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購買的零食開了增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務(wù)處理?請(qǐng)告知分錄?謝謝!
老師,我想問下我們公司銷售23年采購的車輛,現(xiàn)在要過戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬,但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來證明,稅務(wù)這面會(huì)沒有風(fēng)險(xiǎn),
您好~咨詢下:這個(gè)地方怎么理解,可以舉個(gè)例子嗎? 如果容積率大于0.5,那么用土地使用權(quán)全部買價(jià)計(jì)入房產(chǎn)原值,如果容積率小于0.5,用建筑面積所占比例計(jì)入房產(chǎn)原值。
老師您好,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,免增增值稅是幾號(hào)政策
老師,你好,買的臺(tái)盆柜,馬桶,淋浴房的怎么入賬,到時(shí)不是公司里用
我司為一般納稅人,一項(xiàng)目合同含稅價(jià)1197000,扣留3個(gè)點(diǎn),對(duì)方開具6個(gè)點(diǎn)專票,扣除我司應(yīng)交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設(shè)基金0.0009后,應(yīng)轉(zhuǎn)對(duì)方多少?列出計(jì)算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書,能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個(gè)科目余額為0
在嗎,請(qǐng)教一個(gè)問題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務(wù)交易開幾個(gè)點(diǎn),屬于哪個(gè)類別呀
有沒有北京的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎