那么你期初建賬的時(shí)候怎么把7月李波轉(zhuǎn)入的3000做平了呢?銀行存款應(yīng)該有3000的余額
老師,個(gè)體轉(zhuǎn)成企業(yè)了,公賬賬戶沒有變,7月建了賬,請(qǐng)問6月底止個(gè)體時(shí)的公帳銀行余額466元怎么建賬,入賬
老師,我6月份從賬戶轉(zhuǎn)了一筆錢是電費(fèi)。當(dāng)時(shí)沒給我發(fā)票怎么做賬,我8月份收到了發(fā)票,又該怎么做賬
老師,我老板自己報(bào)賬的,餐飲個(gè)體戶(有合作伙伴的),做內(nèi)賬。 老板7月多給自己轉(zhuǎn)了90元,他8月轉(zhuǎn)回公賬戶來了 那么7月多轉(zhuǎn)的90元我怎么給他記賬
老師教師節(jié)快樂! 老師建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人,去年12月開了100萬發(fā)票給客戶,今年7月對(duì)公賬號(hào)才收到100萬,接著又用對(duì)公賬戶直接轉(zhuǎn)給了其他股東,沒有收到股東任何票據(jù),這100萬要怎么做賬
老師,就是我們8月31日給代發(fā)工資戶轉(zhuǎn)賬,因?yàn)殂y行系統(tǒng)原因,工資沒發(fā)成,代發(fā)戶又把錢退回來了,8月31日這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?我們又9月1日重新轉(zhuǎn)賬代發(fā)戶,才把工資發(fā)成功
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
怎么又是老師你呀,換個(gè)老師可以嗎
你好,你現(xiàn)在的問題就是期初建賬的問題,那個(gè)收到的3000銀行存款沒做賬,還是怎么回事?我要搞清楚才能幫你解決。換老師還是要知道具體什么情況哈。
意思是7月收到的3千,建賬的時(shí)候銀行存款的期初余額里邊包括不?如果包括,那么其他應(yīng)付款一李波期初余額也應(yīng)體現(xiàn)3千。如果沒有體現(xiàn)其他應(yīng)付款那么對(duì)應(yīng)什么科目你把初余額弄平的。
做賬很簡單,現(xiàn)在要知道當(dāng)時(shí)你初始化期初余額是怎么回事哈?
如果7月收到的3千,建賬的時(shí)候銀行存款的期初余額里邊沒包括,銀行存跨直接就是0元 那么需要補(bǔ)做7月收款的賬, 借:銀行存款3000 貸:其他應(yīng)付款一李波3000 8月還款做相反的分錄就做平了 借:其他應(yīng)付款一李波3000 貸:銀行存款3000 現(xiàn)在要知道你建賬的時(shí)候初始化期初余額具體銀行存款的金額是否包括收到的3000?