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老師,勞務(wù)派遣單獨開服務(wù)費的專票時,左上角需要有差額征稅的字樣嗎?還是全部的成本稅金在一張發(fā)票上可以這么弄

2025-08-20 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-20 16:16

勞務(wù)派遣單獨開服務(wù)費的專票時,左上角不需要有差額征稅的字樣

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你好,對的,應(yīng)該是開人力資源服務(wù),然后勞務(wù)派遣,需要對方退回去重新開。
2022-01-25
您好同學(xué): 1.差額開票:對扣除代付工資等后的余額開專票,代付部分開普票。 :左上角有 “差額征稅 - 差額開票”,稅率欄是 “***”,備注欄有扣除額。 2.全額開票:以全部價款和費用依 3% 征收率開普票。 :左上角有 “差額征稅 - 全額開票”,正常顯示征收率和稅額。 3.區(qū)別:差額開票以扣除后的余額為銷售額,全額開票以全部價款和費用為銷售額。 :差額開票用于成本中代付工資等占比大的情況,全額開票是按簡易計稅依 3% 征收率繳納增值稅的情況。 :差額開票受票方按差額部分稅額抵扣,全額開票按全額計算的稅額抵扣。
2024-11-27
同學(xué)你好 可以的 (1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2023-08-17
您好,這種開票方式,可以的。
2020-08-06
你好 你們單位和個人簽訂的勞動合同,支付出去的工資、工資表、繳納的社保證明。
2022-08-15
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