是的,之前虧損仍可以抵扣
鄒老師,接上一個問題。 “以往年度總共500多萬的虧損,納稅調(diào)增其他的金額=之前沒有彌補(bǔ)完的虧損+預(yù)交所得稅/所得稅稅率 這種情況下彌補(bǔ)虧損就是500多萬,而不是20萬 ”那意思以前500萬的虧損都調(diào)增,以后也不能再彌補(bǔ)了嗎?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表,彌補(bǔ)了以前年度的虧損,那么我也現(xiàn)在要填平虧損,也就是說不彌補(bǔ)這虧損,怎么調(diào)
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,我沒有抵扣企業(yè)所得稅,只是記賬的時候成本忘記減掉進(jìn)項稅額了,這種也要更正申報嗎?我們本來就是虧損不交稅,更正之后還是虧損狀態(tài)???
老師,我們小規(guī)模期間的合同,現(xiàn)在變更為一般納稅人了,開票也只能是13個點(diǎn)了對吧
土地價款需要加到房產(chǎn)原值中繳納房產(chǎn)稅嗎?政策依據(jù)是什么
老師,請問公司銷售貨物和免稅產(chǎn)品,但是免稅產(chǎn)品的進(jìn)項也是免稅,其他抵扣的增值稅要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
咨詢下:某鐵礦開采企業(yè)2024年5?開采鐵原礦20000噸,5?19?將其中的10000噸鐵原礦直接銷售,取得不含增值稅銷售收?700萬元,另?付運(yùn)雜費(fèi)10萬元。5?22?將500噸鐵原礦贊助給其他企業(yè)。5000噸經(jīng)洗選加?成鐵選礦后銷售,取得不含增值稅銷售收?500萬元,銷售收?中包含運(yùn)雜費(fèi)5萬元,取得增值稅發(fā)票。 (1)計算該企業(yè)5?份應(yīng)繳納的鐵原礦資源稅:應(yīng)繳納的鐵原礦資源稅= (700+700÷10000×500)×3%=22.05(萬元),這個地方為什么是這么計算?
老師,紅字申請單有時間限制嗎?我是銷售方開了一個紅字申請單,客戶說過了時間要我重新申請
老師,我們有魚缸,養(yǎng)的有魚,一個月有人來給魚缸換水,喂魚,費(fèi)用500,這記入什么科目?
發(fā)票丟失處罰是什么,
出口退稅申報,智能配單那沒有進(jìn)項發(fā)票的信息是什么情況?8月認(rèn)證的6月發(fā)票
老師,請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓問題,就是個人投資AB兩家公司,A公司又要全資控股B公司,請問這個股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納個稅嗎
老師,請問收到上級公司轉(zhuǎn)來的項目資本金100萬,我們?nèi)肓速Y本公積,后面又使用了這次項目資本金,請問支出是做到在建工程嗎