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老師,我公司收到對方公司專用發(fā)票,且已認證抵扣,后稅務(wù)局推送該發(fā)票為異常憑證,要我們進項轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅前不能扣除,我公司正常已經(jīng)付了款,請問這種情況要怎么操作?

2025-08-19 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-19 16:02

借:成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 如果以后解除了異常就可以正常抵扣

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實際有業(yè)務(wù)嗎?我剛才是不是給你回復(fù)了。
2025-01-14
同學(xué),你好 更正申報表,費用減少
2024-06-21
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2023-09-15
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2025-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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