借:成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 如果以后解除了異常就可以正常抵扣
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會計在認證增值稅發(fā)票的時候應(yīng)退稅認證,卻弄成抵扣認證了。因為是五月份認證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進項稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進項轉(zhuǎn)出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉(zhuǎn)出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)過去,至于稅務(wù)部門怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師,問一下,公司收到稅務(wù)局送達的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋,異常項目名稱:企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除。我查看發(fā)票問題情況表后,都是當月開的發(fā)票當月作廢的,為什么季度身邊企業(yè)所得稅后,會提示有風(fēng)險呢?
老師您好!我們公司收到銷售方的專票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售方開給我們的票稅款沒交,稅務(wù)正在稽查銷售方公司,請問這種情況稅務(wù)上會不會要我們公司將已經(jīng)抵扣的稅款做進項轉(zhuǎn)出?
老師,2021年收到一張發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣了。是維修費,今年對方公司被查到已經(jīng)倒閉沒有交稅,稅務(wù)局讓我公司進項稅轉(zhuǎn)出。我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。企業(yè)所得稅也不抵扣,讓我調(diào)整2021年企業(yè)所得稅申報表,這個怎么調(diào)整呢
我們收到供應(yīng)商的一張專用發(fā)票,已經(jīng)入賬抵扣,現(xiàn)收到稅局的,“企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險提示反饋(跟票管),經(jīng)核查是供應(yīng)商工商經(jīng)營異常了,我們已經(jīng)做增值稅進項轉(zhuǎn)出,拿這個提示還是要做。不可扣除不符合規(guī)定么
如果公司規(guī)定員工只能報銷硬臥,但員工買了軟臥的票,報銷時按硬臥票價給予報銷,請問算可抵扣進項稅按硬臥價格算還是按實際取得的軟臥車票金額計算?按軟臥算的金額可全抵扣還是需要把超標準的部分進項稅額轉(zhuǎn)出?
中級跟著60天上岸學(xué)能考過嗎?現(xiàn)在課程都還沒講完,有點慌啊,講到月底還沒講完
老師您好,請問轉(zhuǎn)讓自己使用過的固定資產(chǎn),幾臺挖機一起轉(zhuǎn)讓,凈值66萬,需要做評估嗎?
公司建內(nèi)賬,代理的外賬應(yīng)收應(yīng)付和利潤都不能做參考,我目前能得到的數(shù)據(jù)是代理外帳中的實收資本,自己公司臺賬中結(jié)算的應(yīng)收應(yīng)付,和銀行卡中的貨幣資金。但是這幾個數(shù)據(jù)做期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負債表不平衡怎么辦
車輛保險合同印花稅屬于哪個稅目?
簽署合同,銷售按返利,半年結(jié)算一次,正常賬務(wù)怎么處理?
一般納稅人建筑公司,我們2020年的項目給人家漏水了,現(xiàn)在要給人家賠償20萬元,但是他們不能開賠償類發(fā)票,只能讓人代開“代收水費”發(fā)票20萬元, 可以嗎
工會經(jīng)費稅務(wù)局是怎么征收的
怎么審核發(fā)票的合規(guī)性?
老師,讓補稅,調(diào)匯算清繳,怎么調(diào),直接把成本調(diào)了補稅嗎還是所得稅也得調(diào)10~12月的。