你好,這個你計入管理費用-辦公費就好了或者維修費也行。
:力合股份公司2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。2、用銀行存款3000元支付本月車間房租。3、倉庫發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車間一般耗用4200廠部一般耗用15004、以現(xiàn)金750元購買廠部辦公用品。5、用現(xiàn)金600元支付車間辦公費。6、計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊額1100元,廠部500元。7、月末分配工資費用,其中(單位:元)…生產(chǎn)工人工資34000車間管理人員工資16000廠部管理人員工資80008、用銀行存款10000元支付本月車間水電費。9、將本月發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺全部完工,驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)設(shè)有期初期末在產(chǎn)品)。
:力合股份公司2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。2、用銀行存款3000元支付本月車間房租。3、倉庫發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車間一般耗用4200廠部一般耗用15004、以現(xiàn)金750元購買廠部辦公用品。5、用現(xiàn)金600元支付車間辦公費。6、計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊額1100元,廠部500元。7、月末分配工資費用,其中(單位:元)…生產(chǎn)工人工資34000車間管理人員工資16000廠部管理人員工資80008、用銀行存款10000元支付本月車間水電費。9、將本月發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺全部完工,驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)設(shè)有期初期末在產(chǎn)品)。做出分錄
練習(xí)資料:力合股份公司2019年4月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1、以銀行存款58000元,直接發(fā)放工資。2、用銀行存款3000元支付本月車間房租。3、倉庫發(fā)出材料,用途如下(單位:元)產(chǎn)品耗用12000車間一般耗用4200廠部一般耗用15004、以現(xiàn)金750元購買廠部辦公用品。5、用現(xiàn)金600元支付車間辦公費。6、計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間折舊額1100元,廠部500元。7、月末分配工資費用,其中(單位:元):生產(chǎn)工人工資34000車間管理人員工資16000廠部管理人員工資80008、用銀行存款10000元支付本月車間水申卷。9、將本月發(fā)生的制造費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶。10、本月生產(chǎn)的產(chǎn)品40臺全部完工,驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本(假設(shè)沒有期初期末在產(chǎn)品)。
寫會計分錄①12月20日,結(jié)算本月份應(yīng)付職工薪酬共490000元,其中車間生產(chǎn)工人工資400000元(A設(shè)備生產(chǎn)工時為12000工時,B設(shè)備生產(chǎn)工時為8000工時,按生產(chǎn)工時比例分配),車間管理人員工資36000元,廠部管理人員工資24000元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資30000元。②12月31日,計提本月固定資產(chǎn)折舊43000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊32000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊8000元,專設(shè)銷售機構(gòu)固定資產(chǎn)折舊3000元。③12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付電費20000元,增值稅計2600元,其中基本生產(chǎn)車間耗用13100元,行政管理部門耗用4900元,專設(shè)銷售機構(gòu)耗用2000元。④12月21日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買零星辦公用品888.90元,其中基本生產(chǎn)車間耗用320元,行政管理部門耗用568.90元。⑤12月31日,歸集分配本月制造費用(按生產(chǎn)工時比例進行分配)。⑥12月31日,本月A型設(shè)備200臺全部生產(chǎn)完工,并已驗收入庫:B型設(shè)備100臺全部生
.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t.2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費2500元。11.計算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費稅1000元。12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費,車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。做會計分錄要有數(shù)字
年中建賬,是不是根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù)建好期初數(shù)據(jù)就可以直接錄憑證了,還有沒有其他也要建期初數(shù)的?
老師,個人代開發(fā)票可以代開工程款嗎?
報關(guān)出口的,可以兩張進項發(fā)票兩個合同對應(yīng)一張報關(guān)單嗎
合同里的暫列金是啥意思
支付行政部購買車用用結(jié)構(gòu)膠、倉庫用消防燈費用、車間用安全出口油漆費用:200.52元計入什么科目明細(xì)?
老師,違約金能開發(fā)票嗎?
材料入了庫,還沒有開票回來,用材料采購科目可以嗎?
老師,固定制造費用下標(biāo)準(zhǔn)分配率等于 預(yù)算費用除以預(yù)算總工時,對嗎?
老師,請問一下,公司今年沒有業(yè)務(wù),賬面掛了一筆應(yīng)付股東借款16萬,但目前想注銷公司,應(yīng)付股東借款需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這樣產(chǎn)生了利潤,是否需要補繳企業(yè)所得稅,可以彌補以前年度損益調(diào)整嗎?去年是有虧損的
請問外貿(mào)企業(yè)假如有一張進貨發(fā)票50萬,50萬或許出口25萬,內(nèi)銷25萬,那么內(nèi)銷25萬需要勾選抵扣,外銷需要勾選退稅?這一張票可以兩邊都操作嗎