商貿(mào)的在免稅銷售貨物里面, 生產(chǎn)的免抵退銷售貨物里面
11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國(guó)外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
1??未開票收入,填在增值稅申報(bào)表中的哪里?還是和開票收入一起填在免稅額欄。 2??附列資料表怎么填??
老師,你好,請(qǐng)問一下個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得每個(gè)季度報(bào)的收入是不是最起碼要和電子稅務(wù)局上增值稅報(bào)的報(bào)表銷售收入一致?這兩個(gè)應(yīng)該是填一樣的數(shù),對(duì)吧,或者我覺得是不是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得這個(gè)收入的數(shù)只能大于等于增值稅報(bào)表上的銷售收入,不可能應(yīng)該小于增值稅報(bào)表上的銷售收入,我這樣理解的對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問申報(bào)年報(bào)填收入的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)數(shù)中“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”的收入數(shù)據(jù)應(yīng)該是填在年報(bào)收入表格中的哪一欄?是否是第五行“提供勞務(wù)收入”欄?
購(gòu)入的設(shè)備為生產(chǎn)車間所用,錄入固定資產(chǎn)卡片是計(jì)入折舊費(fèi)用科目的制造費(fèi)用二級(jí)科目折舊費(fèi)嗎?但制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個(gè)科目一直有余額怎么處理?
老師第五題,最后為什么加上0.5%
開通社保但是沒有添加人員要申報(bào)社保么?
加計(jì)抵減做賬的時(shí)候怎么做
單位收到商業(yè)承兌匯票,票據(jù)到期但對(duì)方不付,有什么處理方法?
城鎮(zhèn)土地使用稅的計(jì)稅依據(jù)?
老師,我們是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到政府補(bǔ)助.這費(fèi)用科目做到哪里
你好!如果我在淘寶買東西,本來價(jià)格是100,有優(yōu)惠券10塊,我實(shí)付90,廠家給開了100的發(fā)票。報(bào)銷公戶肯定是出90,這個(gè)差額我應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,公司老板去省外旅游,租車費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)怎么入賬?謝謝!
老師這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表有問題嗎?剛我發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)1-5月做了會(huì)計(jì)憑證但是沒結(jié)賬。我把全部按了結(jié)賬
那免抵退辦法銷售額填什么內(nèi)容的?我看20年,會(huì)計(jì)填在這里
這就是生產(chǎn)企業(yè)免抵退銷售額這個(gè)就是出口的銷售額出口收入