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請(qǐng)問老師,我21年所得稅報(bào)表上收入數(shù)說100萬,全是出口收入,增值稅報(bào)表上收入數(shù)應(yīng)該填在哪里呢

2025-08-19 07:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-19 07:44

商貿(mào)的在免稅銷售貨物里面, 生產(chǎn)的免抵退銷售貨物里面

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快賬用戶6435 追問 2025-08-19 08:08

那免抵退辦法銷售額填什么內(nèi)容的?我看20年,會(huì)計(jì)填在這里

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齊紅老師 解答 2025-08-19 08:09

這就是生產(chǎn)企業(yè)免抵退銷售額這個(gè)就是出口的銷售額出口收入

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商貿(mào)的在免稅銷售貨物里面, 生產(chǎn)的免抵退銷售貨物里面
2025-08-19
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?就像你建造房屋,建造橋梁這些,它是在建造合同里面,如果是普通的建筑服務(wù),培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù),在勞務(wù)收入里面。
2024-05-30
公司是一般納稅人嗎?外貿(mào)企業(yè)嗎?
2022-12-21
你好看,你賬上的就行。
2021-01-19
您好 企業(yè)所得稅年度報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該填12月份利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)據(jù) 正常情況下跟12月增值稅申報(bào)表 本年累計(jì)銷售額一致
2022-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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