摘要寫錯(cuò)直接返回修改就行
你好..比如.3月份付的預(yù)付款..不知道具體事宜.. 摘要寫的:預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 到7月份的時(shí)候收到了發(fā)票. 是裝修租的廠房 摘要:廠房裝修(收到發(fā)票、3-21) 借:長期待攤費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票的摘要可以嗎
老師,員工7月份出差報(bào)銷的車費(fèi)如果8月份才開的票,那7月份能暫估成本入賬嗎?另外6月底暫估了房租的費(fèi)用,8月才收到票,那7月份是繼續(xù)暫估入賬還是要紅沖了再暫估?
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 謝謝
老師,公司去年6月份租用辦公室,合同是一年租,先交了半年的房租5萬,今年3月份又交了半年房租5萬,3月收到對(duì)方開過來10萬的專票。請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么寫?還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎?
請(qǐng)問一下老師,我做憑證的日期選錯(cuò)了需要反結(jié)賬嗎,比如我付款收款報(bào)銷日期是5月25日,結(jié)果我登記憑證日期超前了選錯(cuò)了5月15日
老師,今年中級(jí)實(shí)務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對(duì)嗎
計(jì)提12月單位部分社保分錄
老師,請(qǐng)問員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
為什么不用算組合計(jì)稅價(jià)格,圖片里面那題又要計(jì)算
老師,個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎,如果沒有計(jì)提,次月繳納的時(shí)候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個(gè)房子,人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長期待攤費(fèi)用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個(gè)建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對(duì)原法人有啥風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)錢由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專用賬戶?
老師 請(qǐng)問自有流動(dòng)資金是指什么?實(shí)際注資還是貨幣資金?
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說錯(cuò)了,是6月已結(jié)賬,小規(guī)模納稅人已申報(bào)過了
沒事的,直接修改憑證摘要就行,
那是先反結(jié)賬嗎?我的憑證也已經(jīng)裝訂好了的
沒事的,先反結(jié)賬,再修改摘要
裝訂好的憑證怎么辦
直接修改后蓋章就行
嗯嗯,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。