調(diào)增 你修改下 改營業(yè)外支出 系統(tǒng)提示必須調(diào)增
去年的稅收滯納金當時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因為當時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
去年的稅收滯納金當時沒有入賬,今年匯算清繳的時候稅務局顯示滯納金有差額,在納稅調(diào)整表中怎樣調(diào)整?因為當時也沒有計入營業(yè)外支出,那現(xiàn)在可以直接在滯納金那里調(diào)增嗎?利潤表中填在以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎
老師,調(diào)增以前年度損益調(diào)整,就是以前年度收入增加了,在本年匯算清繳時,用不用補滯納金?
匯算清繳調(diào)增滯納金,不涉及補稅,但為了讓利潤表一致,是不是將營業(yè)外支出調(diào)整到年度損益,麻煩老師看一下是否正確 借:以前年度損益調(diào)整 貸:營業(yè)外支出-滯納金 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,請問一下2023年繳納22年印花稅滯納金,在23年繳納的時候用的是年度損益調(diào)整科目,在今年進行23年進行匯算清繳的時候需要做調(diào)整嗎?
老師,我們業(yè)務員出差給客戶打車去機場的費用,可以計入差旅費吧
公司購買二手車,只有二手車交易市場的發(fā)票,這個可以入賬嗎?銷售方未開具增值稅發(fā)票,有什么風險嗎?二手車交易市場開具的發(fā)票和實際付款金額對不上
小微企業(yè)應納稅額300萬元企業(yè)所得稅繳多少?
老師:內(nèi)賬怎么倒算,老板喜歡倒算
如果銷售貨物的價稅合計金額是3450,稅收十個點給銷售人員算提成,經(jīng)理說直接拿3450*0.1=345就是要減去的稅,但是如果我們按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上邊經(jīng)理算的這個金額應該是稅中稅吧
老師,我們房開企業(yè)24年1月10號已進行土地增值稅的清算,現(xiàn)在系統(tǒng)推送24年風險提示,2024年預收賬款增加額5927259.6元,土地增值稅預繳申報計稅依據(jù):0,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù):7167003,現(xiàn)在提示預收款增加額與土地增值稅預繳申報計稅依據(jù)有差額,預收賬款增加額與產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)印花稅申報計稅依據(jù)有差額,這個差額是合理的嗎??
麻煩問下支票是見票即付的票據(jù),為什么還有提示付款期限
用工單位對勞務派遣員工的工資要計提嗎,還是計入銷售費用-職工工資,貸:應付職工薪酬-工資嗎
出口退稅備案問題,我們前期提交備案的是生產(chǎn)型企業(yè),但未進行首次認證,現(xiàn)在我們想改外貿(mào),前面的報關(guān)單的退稅怎么處理。
老師好,公司剛成立,怎么開通開發(fā)票的功能呢
不修改下年就沒發(fā)調(diào)整了嗎老師
因為你明年必須調(diào)增,你不調(diào)增的話,系統(tǒng)會提示你,稅務局也會要求你調(diào)增。你不修改,你明年還得一定調(diào)增,不就多交了所得稅。
他走的以前年度損益調(diào)整和未分配利潤,說是不影響當年損益,這樣不用調(diào)整了嗎
沒有這么說的 稅務局,不管你們怎么做帳,只要系統(tǒng)提示你調(diào)整就得調(diào) 你可以試一下的,你明年不調(diào)整,你看下你稅務局找吧
好的老師
不用客氣,工作愉快