簽訂合同之后 業(yè)務(wù)申報(bào)之前
老師,出口技術(shù)服務(wù)是需要做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案嗎? 做跨境應(yīng)稅行為免征增值稅備案時(shí)跨境應(yīng)稅行為名稱選擇向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),提交后稅局說要提供放棄適用增值稅零稅率聲明才可以審批通過,但是我們有出口退稅的優(yōu)惠政策,如果提交了放棄適用增值稅零稅率聲明就代表我們不能享受出口退稅,只能享受免稅嗎?
老師你好,我開具屬于跨境行為免征增值稅這個(gè)行為的服務(wù)費(fèi)電子普通發(fā)票,然后備注欄應(yīng)該填寫什么內(nèi)容呢,收的外匯
老師,您好,我單位是小規(guī)模,申報(bào)增值稅時(shí)有兩行老是橘黃色的,顯示您未在稅務(wù)機(jī)關(guān)做出口退稅企業(yè)備案或跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,請及時(shí)備案或報(bào)告。我們沒這個(gè)業(yè)務(wù)啊,試了很多次了
公司是為國外客戶提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù)和亞馬遜店鋪維護(hù)經(jīng)營服務(wù)的 在做跨境應(yīng)稅服務(wù)免征增值稅備案 應(yīng)稅行為要選擇哪個(gè)?
請問老師,我司軟件開發(fā)企業(yè)向境外(香港、臺灣)提供研發(fā)服務(wù),可以免增值稅吧?我要在電子稅務(wù)局備案,是從稅收減免-跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告這里嗎?謝謝。
購入的設(shè)備為生產(chǎn)車間所用,錄入固定資產(chǎn)卡片是計(jì)入折舊費(fèi)用科目的制造費(fèi)用二級科目折舊費(fèi)嗎?但制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個(gè)科目一直有余額怎么處理?
老師第五題,最后為什么加上0.5%
開通社保但是沒有添加人員要申報(bào)社保么?
加計(jì)抵減做賬的時(shí)候怎么做
單位收到商業(yè)承兌匯票,票據(jù)到期但對方不付,有什么處理方法?
城鎮(zhèn)土地使用稅的計(jì)稅依據(jù)?
老師,我們是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,收到政府補(bǔ)助.這費(fèi)用科目做到哪里
你好!如果我在淘寶買東西,本來價(jià)格是100,有優(yōu)惠券10塊,我實(shí)付90,廠家給開了100的發(fā)票。報(bào)銷公戶肯定是出90,這個(gè)差額我應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,公司老板去省外旅游,租車費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)怎么入賬?謝謝!
老師這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表有問題嗎?剛我發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)1-5月做了會計(jì)憑證但是沒結(jié)賬。我把全部按了結(jié)賬
提供線上服務(wù),沒簽合同業(yè)務(wù)開始錢不確定金額,先預(yù)付給我們,結(jié)束之后多退少補(bǔ),這種情況能按業(yè)務(wù)開始后最終實(shí)際金額備案嗎
沒有合同,你怎么填寫備案?備案里面需要填寫合同 你看下需要編碼
沒有簽合同,這里想著填無
那你填寫試下吧 看下能保存吧
我見前年我們直接沒有報(bào)外國客戶這部分收入增值稅,只并入收入報(bào)了企業(yè)所得稅
電子稅務(wù)局沒有我們開票的大類信息系統(tǒng)服務(wù),我們能先不備案,直接不申報(bào)增值稅嗎
比較害怕
根據(jù)納稅義務(wù),如果納稅義務(wù)時(shí)間發(fā)生了,你沒有申報(bào)就有風(fēng)險(xiǎn)。你申報(bào)增值稅之前肯定需要備案。
補(bǔ)備案的話,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,直接紅沖前幾年原本入收入分錄,再重做一筆可以不,
不用利潤分配未分配利潤科目
可以的,可以的可以的