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電子稅務(wù)局跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,這個(gè)是跟國外客戶業(yè)務(wù)訂單結(jié)束后填寫備案的嗎

2025-08-18 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-18 12:02

簽訂合同之后 業(yè)務(wù)申報(bào)之前

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快賬用戶2393 追問 2025-08-18 12:04

提供線上服務(wù),沒簽合同業(yè)務(wù)開始錢不確定金額,先預(yù)付給我們,結(jié)束之后多退少補(bǔ),這種情況能按業(yè)務(wù)開始后最終實(shí)際金額備案嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-18 12:08

沒有合同,你怎么填寫備案?備案里面需要填寫合同 你看下需要編碼

沒有合同,你怎么填寫備案?備案里面需要填寫合同
你看下需要編碼
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快賬用戶2393 追問 2025-08-18 12:24

沒有簽合同,這里想著填無

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齊紅老師 解答 2025-08-18 12:35

那你填寫試下吧 看下能保存吧

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快賬用戶2393 追問 2025-08-18 13:21

我見前年我們直接沒有報(bào)外國客戶這部分收入增值稅,只并入收入報(bào)了企業(yè)所得稅

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快賬用戶2393 追問 2025-08-18 13:22

電子稅務(wù)局沒有我們開票的大類信息系統(tǒng)服務(wù),我們能先不備案,直接不申報(bào)增值稅嗎

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快賬用戶2393 追問 2025-08-18 13:22

比較害怕

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齊紅老師 解答 2025-08-18 13:24

根據(jù)納稅義務(wù),如果納稅義務(wù)時(shí)間發(fā)生了,你沒有申報(bào)就有風(fēng)險(xiǎn)。你申報(bào)增值稅之前肯定需要備案。

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快賬用戶2393 追問 2025-08-18 13:30

補(bǔ)備案的話,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,直接紅沖前幾年原本入收入分錄,再重做一筆可以不,

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快賬用戶2393 追問 2025-08-18 13:30

不用利潤分配未分配利潤科目

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齊紅老師 解答 2025-08-18 13:35

可以的,可以的可以的

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簽訂合同之后 業(yè)務(wù)申報(bào)之前
2025-08-18
是 備案一次 國家稅務(wù)總局關(guān)于跨境應(yīng)稅行為免稅備案等增值稅問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2017年第30號)明確,納稅人發(fā)生跨境應(yīng)稅行為,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第29號)的規(guī)定辦理免稅備案手續(xù)后發(fā)生的相同跨境應(yīng)稅行為,不再辦理備案手續(xù)。納稅人應(yīng)當(dāng)完整保存相關(guān)免稅證明材料備查。納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)管理中不能提供上述材料的,不得享受相關(guān)免稅政策,對已享受的減免稅款應(yīng)予補(bǔ)繳,并依照《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定處理。
2025-08-18
可以免增值稅的 是這么做的
2024-03-04
向境外提供的咨詢服務(wù)并非都免增值稅,需滿足一定條件: 服務(wù)對象與范圍:必須是向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的咨詢服務(wù)才可能免稅?!巴耆诰惩庀M(fèi)” 指服務(wù)的實(shí)際接受方在境外,且與境內(nèi)的貨物和不動產(chǎn)無關(guān) 。比如,對境內(nèi)貨物或不動產(chǎn)的認(rèn)證服務(wù)、鑒證服務(wù)和咨詢服務(wù),不屬于免稅范圍。 合同與收入:要簽訂跨境銷售服務(wù)書面合同(有特殊規(guī)定的除外),且該項(xiàng)銷售服務(wù)的全部收入應(yīng)從境外取得(符合視同從境外取得收入情形的除外),否則不予免征增值稅 。
2025-03-24
你好,都有哪些選項(xiàng)的,你這個(gè)應(yīng)該是應(yīng)稅服務(wù)
2023-11-01
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